你這個沒有跨年隨時都可以開的。

老師好,請問我們?nèi)肆Y源公司,給客戶提供招聘服務,合同簽訂時間是從今年10月到12月底,客戶要求發(fā)票要1月開,這樣我確認收入是放在什么時候呢
Nawviaear16.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展咨詢和商品銷售業(yè)務,適用的增值稅稅率分別為6%和13%,2019年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(1)1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務,簽訂一項服務期限為5個月、總價款為20萬元的咨詢服務合同。合同簽訂時收取合同款10萬元,其余款項于服務期滿時一次收取。截止12月31日,甲公司履行合同實際發(fā)生勞務成本2萬元(均為職工薪酬),估計還將發(fā)生勞務成本8萬元,履約進度按時間的進度能夠合理確定。會計分錄
公司簽了一個營養(yǎng)咨詢服務合同,合同日期是8月1號到12月31號,請問一下我開發(fā)票給對方公司要在什么時候開?
(3)12月1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務,簽訂了一項服務期限為5個月,總價款為20萬元的咨詢服務合同,合同簽訂時收取合10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,其余款項于服務期滿一次收取。至12月31日,甲公司題行合同實際發(fā)生約成本2萬元(均為職工薪酬),估計還將發(fā)生履約成本8萬元。腰約進度按時間的進度能夠合理確定(4)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,市場銷售價格為80萬元,實際成本為50萬元兩個問的分錄怎么做?
乙公司為增值稅一般納稅人,2022年12月1日,接受甲公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務簽訂一項服務期限為5個月總價款為20萬元的咨詢服務合同合同簽訂時收取合同10萬元乙公司開出增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為0.6萬元其余款項與服務器滿是一次收取截止12月31日乙公司履行合同實際發(fā)生業(yè)務成本2萬元均為職工薪酬估計還將發(fā)生勞務成本8萬元履約進度按時間的進度能夠合理確定.要求:做乙公司12相關(guān)賬務處理
老師,我把去工地干活干幾天的臨時工做成了應付職工薪酬-兼職工資,也正常申報個稅了,這樣可以嗎
請問如果試算平衡表 試算平衡了,能證明資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽就是正確嗎?
裝修廠房凈化車間,花了一百來萬,這個要放在長期攤銷攤3年嗎
請問試算平衡代表資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是對的嘛
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)原來按3%預申報增值稅但是沒有繳納,現(xiàn)在開發(fā)票按5%開,怎么能夠按剩下的2%申報稅款,而不是5%全部進行申報
你好。請問一下,我們公司是小規(guī)模1個點,亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 未交增值稅
各位老師大家好,社保醫(yī)療這一塊,單位和個人計提扣繳的賬務處理分錄怎么做,請老師們指點一下,詳細一點,謝謝老師
你好。請問一下,我們公司是小規(guī)模1個點,亞馬遜銷售收入是5008776.49元 這個是含稅的還是不含稅的收入,怎么做分錄? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 未交增值稅
用于研發(fā)的廠房可以加計扣除嗎
我是小規(guī)模納稅人 開具5萬無元 百分之三的專票有增值稅減免嗎
意思是不用等到合同到期日,簽訂合同后就可以給對方開全額發(fā)票嗎?
對的,是的,可以這么做。
是不是開全額發(fā)票,然后在分期確認收入?
對的,是的,是這么做的。
老師,那開票項目可以直接全額開咨詢服務費吧?我在備注欄備注合同期限?
好可以的,可以這么做的。