你好同學(xué),這個(gè)是甲公司的合并報(bào)表,合并報(bào)表=甲公司所有者權(quán)益+乙公司所有者權(quán)益中甲公司享有的部分
請(qǐng)教老師,這里的股東權(quán)益增加為什么不是7500×25%=1875萬元? 上一年的資產(chǎn)負(fù)債表里的股東權(quán)益60000不是應(yīng)該已經(jīng)包含上一年的凈利潤7500萬元嗎?
老師 這里計(jì)算第一年職工行權(quán)人數(shù) 為什么不把實(shí)際離職的人減掉啊?是因?yàn)楣绢A(yù)計(jì)的20%比例 已經(jīng)包含那20人了嗎?
21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候,21年12月報(bào)表利潤總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多,這個(gè)是什么原因?
老師,題目中的計(jì)算分配股利后的未分配利潤為什么要加上凈利潤500,資產(chǎn)負(fù)債表表里的未分配利潤1500已經(jīng)是年末的數(shù)據(jù)了呀?不是已經(jīng)包含500在里面了嗎?
老師,不太明白為什么算全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅要加上4000,不是已經(jīng)包含在8524.21里面一起抵免了嗎?為什么還要加上
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬