你好,學(xué)員,這個是調(diào)整到其他應(yīng)收款了
老師,我查之前會計的押金賬,看她做了一筆其他應(yīng)付款借方科目的,那其實就是我們應(yīng)該要收回來的押金吧?其實全部做其他應(yīng)收款的話這樣會更好找一點是嗎?
老師,我這是之前的會計做的賬,她之前做錯科目做到其他應(yīng)付去了5000,,我看她這里調(diào)了一筆賬,那這個押金總共是付出去1萬了嗎?也沒看到怎么轉(zhuǎn)的
老師,這是之前會計做的賬,我看她各種憑證全部做一塊的,這樣不是很亂嗎?而且那筆185000是支付在建工程凍庫款的,之前付了30萬掛了在建工程的,不知道這筆為什么掛往來呢?
老師,我年報彈出來這么多提示,那個投資收益是因為之前會計社保補貼她做到其他收益去了,然后利潤表有沒有這個科目,我就只好填到投資收益去了,就跟報表對不上了,其他的什么折舊啊,我也是根據(jù)她們之前賬上填的。我是24年3月才來的,這些風(fēng)險要一一改掉嗎?
老師,外經(jīng)證怎么核銷
開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費。本想掛在其他應(yīng)付款-測試費里,但我們請的事務(wù)所說,把這個轉(zhuǎn)成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 后面應(yīng)該是現(xiàn)金增加但是其他應(yīng)付款貸方寫負數(shù)這個分錄也不平呀
老師,為什么公司每次發(fā)給銀行的授信資料里,現(xiàn)金流量表都不要上年金額呢
老師,公司買了4萬多的白酒,計入什么費用比較好
老師,質(zhì)保金是不是屬于建筑服務(wù)
老師早請問下,研發(fā)費用如果要沖減它的費用,能不能直接沖管理費用-研究費用?
老師,對方建筑公司發(fā)工資,我公司報個稅,我公司應(yīng)該和對方公司要回單嗎或者啥證明嗎
跨年的銀行怎么補記,少一毛錢
我們按照小企業(yè)會計準則報財務(wù)報表,審計報告上說編制基礎(chǔ)是企業(yè)會計準則,這個沒關(guān)系嗎
老師,本月申報社保,如果公司說,某員工的最后購買月份是5月,那我要怎樣操作?是先減員,還是先申報
老師,那這里能看到我們應(yīng)收押金是1萬嗎?不懂她干嘛要去沖費用呢
你好,學(xué)員,這個單看分錄看不出來的,要問一下但是做這筆分錄的
我就看到應(yīng)付做了一筆銀行付款5000元的額,然后有看到這筆把應(yīng)付調(diào)為應(yīng)收的,那怎么去沖掉費用呢?那應(yīng)收就證明要收別人1萬咯?但是又沒有付款記錄,人家萬一說不是這些錢呢?
這個看不出來,要問一下當事人比較好,學(xué)員