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老板開2公司,進貨分別進的出貨老瞎出,銷售開單人員也是把商品開到一起。多次要求賬務分開,他不聽。這樣導致庫存根本不對,也不好處理。就是比A公司進貨100件A產(chǎn)品,B公司進貨100件A產(chǎn)品,他銷售就開A公司銷售200件。讓他B公司再開給A,他也不聽,這種情況如何是好

2022-08-24 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 09:26

你好; 那你們兩個公司都沒有分別做賬 建賬處理的嗎?? ? 如果這樣做的話 ;? ? 你們還得B銷售給A才行 ; 你只能賬上保證業(yè)務的真實性; 不然你就是A虛開發(fā)票; 到時就嚴重了? ?

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快賬用戶9353 追問 2022-08-24 09:44

會計建賬分開了,他業(yè)務老不分。導致其中一個公司只進不出

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快賬用戶9353 追問 2022-08-24 09:45

溝通了也不聽,不知道人家啥腦回路

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齊紅老師 解答 2022-08-24 09:49

?你好; 那你們 就得? ? ? 內(nèi)部做處理哈; 要考慮變賣 在去銷售; 不然就是虛開發(fā)票的??

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快賬用戶9353 追問 2022-08-24 10:02

說了不聽厲害關系和他說清楚就行了吧

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齊紅老師 解答 2022-08-24 10:07

?你好; 是的; 你只管告知 厲害關系;? ?具體怎么來處理; 老板說了算; 但是你 要 記得日常中保留證據(jù)保護自己的??

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快賬用戶9353 追問 2022-08-24 10:08

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-24 10:10

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好; 那你們兩個公司都沒有分別做賬 建賬處理的嗎?? ? 如果這樣做的話 ;? ? 你們還得B銷售給A才行 ; 你只能賬上保證業(yè)務的真實性; 不然你就是A虛開發(fā)票; 到時就嚴重了? ?
2022-08-24
您作為公司的會計,需要按照以下步驟處理從廠家進貨A、B兩種商品并送給客戶B的情況: 1.發(fā)票開給D醫(yī)院時,應該根據(jù)實際銷售的商品A的數(shù)量和價格開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上列明商品A的數(shù)量、單價和金額,并在備注欄中注明“送商品B”。這樣可以清晰地反映銷售商品A并贈送商品B的情況。 問題2: 您需要按照以下步驟處理這批已經(jīng)到期的庫存商品: 1.首先,將這批庫存商品轉(zhuǎn)入“資產(chǎn)減值損失”科目。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:庫存商品。 2.然后,將進項稅額轉(zhuǎn)出。具體的會計分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 3.最后,將這批庫存商品進行銷售處理。具體的會計分錄為:借:銀行存款等,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:資產(chǎn)減值損失
2023-10-20
您好,是的,只進項轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務成本不用沖回,我們是實實在在花錢買貨了, 不這呢這是我們自己的理解 ,要說服稅務的,稅務認為這張發(fā)票就有問題,成本也不能稅前扣作,我說遇到 的,物流發(fā)票讓我們進項轉(zhuǎn)出,成本也不能稅前扣除,因為我們這個供應商還在合作,他賠的這個損失,我們也更正申報了當上,納稅調(diào)增了
2024-12-14
同學你好 不要成本票全交所得稅嗎
2022-06-28
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
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