您好! 1:計(jì)提五險(xiǎn)、公積金(公司部分)、工資 借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)-醫(yī)療險(xiǎn)-失業(yè)險(xiǎn)-生育險(xiǎn)-工傷險(xiǎn)、住房公積金、工資 2:發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)總額) 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)工資) 3:交社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(xiǎn)(企業(yè)部分)-失業(yè)險(xiǎn)(企業(yè)部分)-生育險(xiǎn)(企業(yè)部分)-工傷險(xiǎn)(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)(個(gè)人)-醫(yī)療險(xiǎn)(個(gè)人)-失業(yè)險(xiǎn)(個(gè)人)、公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款 4.交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款 祝您工作愉快
老師個(gè)體戶是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報(bào)這個(gè)月
老板是做純電商銷售凍品,沒有采購,也沒有庫存,發(fā)貨也是別人,相當(dāng)于只做銷售這個(gè)環(huán)節(jié),請問這種情況怎么做賬確認(rèn)收入?有哪些成本存在?
老師您好!請問個(gè)體工商戶7月報(bào)稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報(bào)不了財(cái)報(bào)
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會(huì)計(jì)只做了個(gè)流水賬,老板現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計(jì)都在年底一張憑證做出來了,明細(xì)做了一個(gè)表格。這樣做可以嗎
我們新成立的軟件公司有研發(fā)人員的工資,在新的利潤表下是填在管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用里面
老師,公司注銷了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人怎么系統(tǒng)刪除
申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
微信掃碼加老師開通會(huì)員
需注意 社保公積金:公司先墊付再向員工收,是其他應(yīng)收款 先扣了員工的再交,是其他應(yīng)付款
貴公司是第一種情況 貴公司沒有將分錄放一起做 祝您工作愉快~