您好! 1:計提五險、公積金(公司部分)、工資 借:管理費用/生產(chǎn)成本/銷售費用-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險-醫(yī)療險-失業(yè)險-生育險-工傷險、住房公積金、工資 2:發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)總額) 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(個人) 其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(個人) 其他應(yīng)付款-失業(yè)險(個人) 其他應(yīng)付款-公積金(個人) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)工資) 3:交社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(企業(yè)部分)-失業(yè)險(企業(yè)部分)-生育險(企業(yè)部分)-工傷險(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(個人)-醫(yī)療險(個人)-失業(yè)險(個人)、公積金(個人) 貸:銀行存款 4.交個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款 祝您工作愉快
你好老師,我分不清計提時候的社保和公積金,一般什么時候繳納,繳納時候的分錄總是弄混,什么時候用其他應(yīng)付款公積金,什么時候用其他應(yīng)收款公積金
老師,請問前任會計做工資、社保計提,和繳納社保公積金的時候,會計分錄如下圖。請問,這樣做對嗎?
老師,我們給員工補(bǔ)繳的社保和公積金,有滯納金,那這部分滯納金我是在計提社保和公積金的時候做還是在發(fā)放社保和公積金的時候做?怎么做?
老師您好,請問一下,社保費計提和繳納自己計提工資和發(fā)放工資的時候這個分錄怎么做才是正確的,掛在其他應(yīng)收款嗎謝謝老師細(xì)說
您好,可以告知一下公司給員工購買社保和公積金,繳納時候的分錄,計提時候的分錄和發(fā)放時候的分錄么?這個圖片是否把計提和繳納的分錄做一起了?謝謝
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強(qiáng)制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進(jìn)度呀?
需注意 社保公積金:公司先墊付再向員工收,是其他應(yīng)收款 先扣了員工的再交,是其他應(yīng)付款
貴公司是第一種情況 貴公司沒有將分錄放一起做 祝您工作愉快~