根據(jù)《財政部 國家稅務總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》表明,會計核算健全、實行查賬征收、能準確歸集研發(fā)費用的居民企業(yè)都可以享受研發(fā)費用加計扣除政策。當然,還是有部分行業(yè)是不能享受這個政策的,如:煙草制造業(yè)、住宿和餐營業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、娛樂業(yè)、以及財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他行業(yè)
老師 外購贈送的話 視同銷售 價格如何確定 書上說自己的 他人的近期平均銷售價格 但是比如茶葉 一些節(jié)日禮品 自己不會賣的 沒有自己或他人參考價 這個舉例金額比較小 是不是這種贈送 不做賬最好?還是有什么好的處理方法 ? 另一種就是外購贈送金額比較大 自己又不賣此類貨 這種價格如何確定?如果是與自己經(jīng)營無關(guān)的票 可不可以按照費用入賬 比如某個項目 根據(jù)客戶要求買多部手機贈送?
老師,您好,請問一下,外匯總量核查,不用區(qū)分是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)還是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)吧?另外核查范圍區(qū)間是在什么范圍呀?舉個例子,如果定金研發(fā)費等貨款進來了,貨物一直沒出口,一直在研發(fā)中,金額比較大要怎么申報呀?再舉個例子,假如貨出去了,錢一直沒進來,這種的又該怎么處理呢?
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術(shù)企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務交際費就可以了,我想確認這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務交際費到底是計管理費用--業(yè)務交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務交際費啊
你好,什么企業(yè)對研發(fā)費用可以加計扣除?,對比例有要求呀?如果超過這個比例會如何呢?為啥會設(shè)定一定的比例呢?
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項目歸集。這是說的什么呢是賬務處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團公司下設(shè)N個子集團,每個子集團的營收在500萬以內(nèi),是否集團公司稅費就會低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務局來查你你該如何做有兩個選擇當作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會計學堂賬號好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號了
請問一般納稅人,酒店的住宿費可以抵扣銷項稅嗎
民間非營利的衛(wèi)星軟件企業(yè)是不不能用加計扣除?怎么來看他是否超過了這個比例呢?
同學你好 你得找上面通知的要求
是按照季度來申報算數(shù)嗎?還是年度?超過了這個比例會如何?
國家稅務總局公告2021年第28號規(guī)定,比如 企業(yè)2021年10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業(yè)所得稅時,可以自主選擇就前三季度研發(fā)費用享受加計扣除優(yōu)惠政策。 ; 可以按季度 加計扣除的;如果沒有按季度的 次年匯算可以一起加計扣除的; 都可以的
超過了比例會如何呢?
同學你好 按照比例加計扣除就可以了
要用年收入來乘以對應比例,才知道這一年需要開多少研發(fā)費用嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦