你好 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
主營業(yè)務(wù)成本暫估需要把進(jìn)項(xiàng)稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個(gè)暫估的時(shí)候暫估了30萬,掛了暫估應(yīng)付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
一般納稅人差成本,暫估成本以后,后面可以按季分批拿發(fā)票回來沖嗎?
我公司本來是小規(guī)模納稅人,在6月份的時(shí)候暫估了46萬多的人工費(fèi),現(xiàn)在這個(gè)月把納稅人性質(zhì)變成了一般納稅人人,月底我就要把暫估平賬,銀行賬戶暫時(shí)沒錢,我想借筆款,想問下暫估人工費(fèi)該怎么去平賬呢
一般納稅人暫估成本 票回來了 怎么平賬
一般納稅人暫估專票成本的分錄怎么做
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
那我之前暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在做一個(gè)反分錄沒影響嗎
做一個(gè)反分錄直接發(fā)票入賬 成本重復(fù)了嗎
你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,不需要做相反分錄沖銷啊
那我上個(gè)月暫估了成本 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個(gè)月發(fā)票回來了 這個(gè)發(fā)票怎么做
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
那么問題又來了 我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本啊 現(xiàn)在沖銷就是做了個(gè)反分錄 直接入發(fā)票 成本不就重復(fù)了嗎
你好,上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月取得發(fā)票沒有再次結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
做完就轉(zhuǎn)了啊
你好,上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,那這個(gè)月取得了發(fā)票就不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)啊 如果你再次結(jié)轉(zhuǎn)了,那成本當(dāng)然就重復(fù)了?