同學(xué)你好 對的 是這樣的
小規(guī)模納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是,收入是含增值稅申報(bào)還是不含增值稅申報(bào)
增值稅申報(bào)的收入和企業(yè)所得稅申報(bào)的收入一致嗎?
老師好,是不是申報(bào)企業(yè)所得稅的收入要大于申報(bào)企業(yè)增值稅的收入
老師,處置固定資產(chǎn)開票要申報(bào)增值稅,申報(bào)增值稅的收入是不是跟企業(yè)所得稅的收入不一致了啊
老師,請問如果企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入大于增值稅申報(bào)表收入可以嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
為什么呢
同學(xué)你好 他倆應(yīng)該一致的 你所得稅收入大于增值稅收入稅局要找你了
他們是物業(yè)公司,存在于物業(yè)費(fèi)的預(yù)收(增值稅收到錢就報(bào),企業(yè)所得稅分?jǐn)偟较鄳?yīng)的年份月份計(jì)入收入)
增值稅是收付實(shí)現(xiàn)制,企業(yè)所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制
同學(xué)你好 一次性收到可以按月做收入