您好,這個(gè)是一樣的哈
增值稅申報(bào)表收入會(huì)和企業(yè)所得稅收入不一致嗎?
增值稅申報(bào)的收入和企業(yè)所得稅申報(bào)的收入一致嗎?
請問老師,增值稅申報(bào)表的金額跟企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入是要保持一致嗎?如果沒開票增值稅0申報(bào),企業(yè)所得稅按實(shí)際收入申報(bào)可以嗎?
老師,增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致
增值稅申報(bào)表的收入和所得稅的申報(bào)表的收入是一致的么
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
21年企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào),財(cái)報(bào)和申報(bào)表都多計(jì)了收入怎么辦
那就去沖減你的收入,修改申報(bào)表這樣
這樣的話,是年末那個(gè)季度更正還是所有季度都要更正
年末的,把那個(gè)年末的更正就行
為了不想退稅,現(xiàn)在費(fèi)用大于收入,要怎么調(diào)整
費(fèi)用大于收入是啥意思
意思是虧損,但是多計(jì)了收入也交稅了,現(xiàn)在不想退稅要怎么調(diào)整
不想退稅,那你就把費(fèi)用做高一點(diǎn)
現(xiàn)在費(fèi)用就比收入多,之前就多做了收入
你如果不想退稅,只能做費(fèi)用高一些,如果一旦收入高于費(fèi)用了,那就是退稅了
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的費(fèi)用可以不從利潤表中取嗎?
別啊,你到時(shí)候不勾稽
如21年做錯(cuò)了賬多計(jì)了收入,實(shí)收入是50萬,做賬100萬,費(fèi)用80萬,繳稅了5萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收入多做了,不想退稅,是不是要調(diào)減費(fèi)用
對啊,相當(dāng)于雙向調(diào)整的意思
雙向調(diào)整的話,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表所有的表都要調(diào)整,要不要把去年每個(gè)季度的都要更正?
沒必要,調(diào)整年度的就行
是不是只要調(diào)整第四季度的,那么以前的數(shù)字比第四季度的大,會(huì)有影響嗎
不會(huì),他都沒這么嚴(yán)的勾稽