同學(xué)你好 先做往來等開發(fā)票之后再做
汽車銷售返利,老師我繞不出來?從公司成立開始銷售第一臺車時候返利4萬,這筆錢到廠家系統(tǒng)設(shè)立的“固定返利中”這個“固定返利中”就是廠家每次搞活動或者銷售車輛返利都在這賬戶,然后 我下次買車時候 就有一部份款是我現(xiàn)金轉(zhuǎn)過去+固定返利扣除的錢,廠家開票開的都只是我現(xiàn)金轉(zhuǎn)款的錢,那固定返利的款他有開給我嗎 自己繞不出來呢
請教老師:一汽廠家允許經(jīng)銷商用返利當(dāng)車款結(jié)算車,我們經(jīng)銷商先給一汽廠家開的紅字發(fā)票,廠家給我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票,金額一致,請教老師,我們該怎樣做賬
劉老師,你好,我想問一下廠家給汽車零售經(jīng)銷商的返利,是等返利開票核銷做賬?還是先預(yù)估做賬?
劉老師,你好,我想問一下廠家給汽車零售經(jīng)銷商的返利,是等返利開票核銷做賬?還是先預(yù)估做賬? 麻煩老師說下具體的賬務(wù)處理嗎?
您好老師,能給我講講4s店的賬務(wù)處理嗎?在廠家進(jìn)車,給的返利直接用來進(jìn)車,不給經(jīng)銷商反錢。計提返利,收到返利,開發(fā)票上面有折扣金額……等等,這些都應(yīng)該怎么做會計分錄,麻煩老師細(xì)細(xì)講解一下
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄