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老師!客戶的一批訂單,我們的原材料都備好了,現(xiàn)在他們?nèi)∠唵瘟?,但同意給我們一些補(bǔ)償款并訂了協(xié)議,如何入賬?

2022-08-23 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-23 09:16

你好;? ?你們?cè)牧蟼浜?了? 是專門為了這個(gè)合同發(fā)生的; 那么補(bǔ)償款? 是要你們開票出去不??

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快賬用戶4579 追問 2022-08-23 09:17

是專門為他們訂的,補(bǔ)償款不要開票了

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:18

你好; 那你就做賬:借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入? ?

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快賬用戶4579 追問 2022-08-23 09:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:19

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ?你們?cè)牧蟼浜?了? 是專門為了這個(gè)合同發(fā)生的; 那么補(bǔ)償款? 是要你們開票出去不??
2022-08-23
您好 請(qǐng)問業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 只是單純賠款 對(duì)么 材料會(huì)給客戶嗎
2023-06-06
同學(xué)你好 開原材料的最合適呀
2023-09-14
1.記錄應(yīng)收賬款:在客戶取消訂單并收到材料費(fèi)用賠償之前,你的公司可能已經(jīng)為這個(gè)訂單墊付了材料費(fèi)用。你應(yīng)該記錄一筆應(yīng)收賬款,以反映你為客戶墊付的材料費(fèi)用。這可以在“應(yīng)收賬款”賬戶中進(jìn)行,以借方表示應(yīng)收款項(xiàng)。 借:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 1.取消訂單和收到賠償:當(dāng)客戶取消訂單并支付賠償時(shí),你應(yīng)該在“應(yīng)收賬款”賬戶中記錄該款項(xiàng)的貸方,并在“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶中記錄該款項(xiàng)的借方。 借:銀行存款或現(xiàn)金 - 美金 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶名稱 1.處理稅費(fèi):如果這筆美金需要結(jié)匯成人民幣,會(huì)產(chǎn)生匯兌損益,這個(gè)匯兌損益是需要做納稅調(diào)整的。具體分錄根據(jù)實(shí)際情況略有不同,但大體上是這樣處理的。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益貸:銀行存款 - 人民幣 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用 1.更新庫(kù)存:如果原材料被退回,那么你需要更新你的庫(kù)存記錄。借:原材料 - 材料名稱(按你的實(shí)際成本價(jià))貸:原材料 - 材料名稱(按你的成本價(jià)扣除退貨的那部分)借:銀行存款或現(xiàn)金 - 美金(按照你收到的賠償金額)貸:原材料 - 材料名稱(按你的成本價(jià)扣除退貨的那部分)
2023-09-21
賠償款,不需要開票的,作為營(yíng)業(yè)外收入
2021-09-28
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