你好!是的,你的理解很對(duì)
財(cái)務(wù)管理里面:稅后利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-利息-所得稅,而營業(yè)成本包含:付現(xiàn)成本和非付現(xiàn)成本,非付現(xiàn)成本包含:折舊、攤銷、計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出,轉(zhuǎn)換下來:稅后利潤=營業(yè)收入-付現(xiàn)成本-折舊、攤銷、計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出-利息-所得稅,這么看,不是減了兩個(gè)利息了么?
這個(gè)營業(yè)期的第一年,NCF2為啥是-2500,咋沒有營業(yè)收入和付現(xiàn)成本非付現(xiàn)成本呢
老師你好,我想問一下甲項(xiàng)目每年的營業(yè)總成本不是營業(yè)成本加上非付現(xiàn)成本嗎?這個(gè)總成本就是營運(yùn)成本嗎?不含的折舊的非付現(xiàn)成本嗎 (我考慮了所得稅,題目也看馬虎了都錯(cuò)了)
老師好,這個(gè)年?duì)I運(yùn)成本是否是包含了折舊的呢?還是說他就是指付現(xiàn)成本呢?
老師,這個(gè)年?duì)I運(yùn)成本是不包含非付現(xiàn)成本的嗎?我以為付現(xiàn)成本是500-300=200呢
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財(cái)務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費(fèi),怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅300元,在增值稅申報(bào)表上填在哪里?
這第2問用的什么公式?不理解
老師好,我們上月有留抵稅額10000元,本月銷項(xiàng)稅額4000元,應(yīng)交稅費(fèi)科目需要怎么處理?
老師,銀承到期扣劃過渡戶的分錄是不是借:應(yīng)付票據(jù)貸:銀行其他貨幣資金
老師你好!一般納稅人企業(yè),銷項(xiàng)稅額329717.92 進(jìn)頂稅369408.76元,月末了應(yīng)該怎么做分錄,用轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅一未交增值稅嗎?
其他應(yīng)付款-法人(這個(gè)名字前面會(huì)計(jì)寫錯(cuò)了),現(xiàn)在我將這個(gè)會(huì)計(jì)分錄紅沖后,怎么操作?新建一個(gè)其他應(yīng)付款-法人(正確的名字)嗎?還是直接將上面那個(gè)錯(cuò)誤名字修改掉,兩種做法我都有疑問
老師你好 經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同需不需要繳納印花稅
請(qǐng)問法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么實(shí)收資本可以是持股100%的人投資的對(duì)吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投資款全部李先生來投資可以的吧?
奇怪了,好像我以前做的營運(yùn)成本包含非付現(xiàn)成本和付現(xiàn)成本的呀,我懵了,畢竟這步錯(cuò),關(guān)系到后面3步都是錯(cuò)的
這題的年?duì)I運(yùn)成本與年?duì)I業(yè)收入對(duì)應(yīng)的。