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請(qǐng)問老師,材料貿(mào)易公司,增值稅稅負(fù)率和企稅稅負(fù)率應(yīng)該最低多少合適額,不知道如果開票250萬,想把利潤控制在100萬之內(nèi),怎么稅籌比較合適呢

2022-08-22 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-22 21:34

同學(xué)你好 1、增值稅稅負(fù)率每個(gè)企業(yè)不一樣。但可以計(jì)算向本企業(yè)的合理稅負(fù)=(不含稅收入-不含稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)成本)/不含稅收入*增值稅銷項(xiàng)稅率 2、收入-成本-費(fèi)用的思路,看企業(yè)的成本費(fèi)用是否能夠支撐企業(yè)的利潤在100萬以內(nèi)。

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同學(xué)你好 1、增值稅稅負(fù)率每個(gè)企業(yè)不一樣。但可以計(jì)算向本企業(yè)的合理稅負(fù)=(不含稅收入-不含稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)成本)/不含稅收入*增值稅銷項(xiàng)稅率 2、收入-成本-費(fèi)用的思路,看企業(yè)的成本費(fèi)用是否能夠支撐企業(yè)的利潤在100萬以內(nèi)。
2022-08-22
你好 ; 你們租賃是承租方 應(yīng)該是房東繳納稅費(fèi)的 ;? 不開票你計(jì)入費(fèi)用到時(shí)匯算調(diào)增處理的 ;? 其他就是 企業(yè)所得稅 沒有發(fā)票會(huì)調(diào)增 會(huì)補(bǔ)稅和滯納金的??
2022-02-22
1,(109萬-9萬)×3%=3萬,售后發(fā)票97萬×(1+9%),抵扣進(jìn)項(xiàng)97萬×9% 2,收購屬于農(nóng)民,個(gè)體戶,就可以 3,直接按發(fā)票轉(zhuǎn)出,每天不超過10萬 4,借,主營業(yè)務(wù)成本97 應(yīng)交稅費(fèi)97×9% 貸,銀行存款 借,銀行存款109 貸,主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)9
2021-06-18
本題可先計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值,進(jìn)而確定折舊額,再計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,最后得出應(yīng)交所得稅金額,具體步驟如下: 計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值 每年租賃付款額為200萬元,租賃期為3年,租賃內(nèi)含利率為6\%,根據(jù)年金現(xiàn)值公式,使用權(quán)資產(chǎn)入賬價(jià)值=200\times(P/A,6\%,3)=200\times2.6730 = 534.6(萬元)。 計(jì)算每年折舊額和稅法扣除額 - 會(huì)計(jì)上每年折舊額=534.6\div3 = 178.2(萬元)。 - 稅法上每年扣除額=(200\times3)\div3 = 200(萬元)。 計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅 - 應(yīng)納稅所得額=利潤總額-稅法與會(huì)計(jì)折舊的差額=1200-(200 - 178.2)=1178.2(萬元)。 - 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額\times所得稅稅率,假設(shè)所得稅稅率為25\%,則應(yīng)交所得稅=1178.2\times25\% = 294.55(萬元)。 所以,甲公司該年度應(yīng)交所得稅的金額為294.55萬元。(上述計(jì)算中所得稅稅率根據(jù)實(shí)際情況確定,若題目中有明確稅率,按題目給定稅率計(jì)算)
2025-03-14
1,確認(rèn)平衡點(diǎn)銷售額,就是這個(gè)銷售額不管哪種納稅身份稅一樣的 銷售額×毛利率×13%=銷售額×3% 2,如果預(yù)計(jì)銷售額大于平衡點(diǎn),小規(guī)模 3,反之,一般納稅人
2022-12-06
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