您好,這個(gè)是不用的,不管他,本身也不能為了稅負(fù)就賠錢啊
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
汽車銷售行業(yè),一般納稅人,專管員說稅負(fù)低,進(jìn)項(xiàng)太多,但是事實(shí)是進(jìn)來幾臺(tái)就銷售出去幾臺(tái),一一對(duì)應(yīng)的,沒有掙錢還賠錢了,說是達(dá)不到稅負(fù),我就想所有的都賺錢嗎,都要達(dá)到稅務(wù)局稅負(fù)嗎,
老師,請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做啊?因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,我有個(gè)問題想問你,超市有這么多物品,它賣出去都是含稅價(jià)格,消費(fèi)者就是不開票也是含稅價(jià),我如果要算稅負(fù)率,超市也是小規(guī)模納稅人的多,我知道一般納稅人稅負(fù)率是銷減進(jìn),除不含稅收入,但小規(guī)模沒有銷減進(jìn),那我不含稅收入我是每樣產(chǎn)品都要拿總數(shù)除以 1 加每樣產(chǎn)品的稅率嗎?才能得到所有產(chǎn)品的不含稅收入是嗎,我知道發(fā)票上的 1% 是小規(guī)模增值稅的稅率或者是征收率我說得對(duì)嗎
汽車銷售行業(yè),銷售折讓, 廠里虛擬固定返利池有360萬,現(xiàn)在廠里任務(wù)必須叫我們采購汽車,說,沒錢就用返利池結(jié)算,正常操作30萬車,用返利10萬, 發(fā)票開顯示一張正數(shù)30萬 第2行折讓10萬,最終票面金額20萬。 現(xiàn)在360萬叫我申請(qǐng)紅字單,從以前開過的發(fā)票上每臺(tái)車申請(qǐng)折讓, 湊成360萬,廠里這月給我之前申請(qǐng)都對(duì)應(yīng)的車架號(hào)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí),給我開了8臺(tái)車正數(shù)發(fā)票。 也就是新結(jié)算就用這360萬、 是不是說明我少了這360萬對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅, 還是說是平的,這后續(xù)又有新結(jié)算8臺(tái)車 這不一正一副了嗎 @郭老師
請(qǐng)問:這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)嗎
老師公司不交社保,怎么給公司解決問題
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
現(xiàn)在注銷,稅務(wù)局說稅負(fù)沒有達(dá)到,要補(bǔ)交稅款什么的
專管員說企業(yè)所得稅稅負(fù)沒有達(dá)到,說是按照進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)繳納購銷合同印花稅,注冊(cè)資金印花稅
靠,他這個(gè)也太惡心人了吧
不知道其他地方有沒有,購銷合同印花稅,蘭州新區(qū)就是這樣,注銷的時(shí)候特別困難
就是故意讓你補(bǔ)繳稅款的