您好!做和原來(lái)相反的會(huì)計(jì)分錄紅沖即可。
你好 老師,比如說(shuō)我這個(gè)月開票收入100萬(wàn) 實(shí)際成本10萬(wàn),但是收入有一部分是提前開票的 后期還是會(huì)發(fā)生相應(yīng)的成本的 我現(xiàn)在要做預(yù)估成本 具體預(yù)估成本該怎么做?后期實(shí)際發(fā)生沖回的憑證又該怎么做呢?
上月預(yù)開發(fā)票,把收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要重回的分錄可以這樣寫嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88326.4
我是預(yù)開發(fā)票的,反映了收入和成本,實(shí)際收入還沒有發(fā)生,現(xiàn)在要紅沖之前的收入和成本,要怎么寫分錄
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫?
當(dāng)月發(fā)貨已經(jīng)做了收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月開票,開票做賬要紅沖之前的收入和成本嗎,再寫正的
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
成本和收入和庫(kù)存商品都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要怎么返回呀,麻煩老師寫一下分錄
請(qǐng)問你原來(lái)分錄怎么做的呢