您好,研究開發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,是指企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),在實(shí)際發(fā)生支出數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)的扣除數(shù)額進(jìn)行加計(jì)扣除。(《企業(yè)所得稅法》第三十條第(一)項(xiàng)、《企業(yè)所得稅實(shí)施條例》第九十五條) 所以您發(fā)生的業(yè)務(wù)滿足這個(gè)就可以加計(jì)扣除。
老師 我們公司成功申請(qǐng)了科技型中小企業(yè) 符合研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除 請(qǐng)問老師研發(fā)費(fèi)用是指我們的費(fèi)用還是研發(fā)成果的銷售呢
老師 我們申請(qǐng)了科技型中小企業(yè),符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 我們有軟件開發(fā)和維護(hù) 有我們的銷售合同和銷售發(fā)票 請(qǐng)問這樣的金額是研發(fā)費(fèi)用嗎
老師 我們可以享受研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除 請(qǐng)問老師我們軟件開發(fā)的銷售金額和維護(hù)的銷售金額可以算是研發(fā)費(fèi)用嗎
老師 我們符合研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除 請(qǐng)問老師我們的軟件開發(fā)銷售金額和維護(hù)銷售金額算是研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,我們現(xiàn)在是科技型中小企業(yè),已經(jīng)申請(qǐng)下來了,但是沒有歸集研發(fā)費(fèi)用,可以不申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?