?你好;? ? ? ?你是受托方還是委托方; 這樣好判斷科目的??
老師您好,我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工,偶爾也有附帶安裝業(yè)務 我們有個合同是在外地請的工人(安裝業(yè)務不多,臨時請的) 我們甲方直接把工資付給工人了,從合同款里面扣,我們怎么做賬呢,可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個稅,工人又不愿意承擔個稅,公司承擔的話,應該怎么處理呢?
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現(xiàn)在涉及這樣的業(yè)務,就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務,以及當我們生產(chǎn)出委托方要的產(chǎn)品,作為受托方開具發(fā)票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費?
老師,您看一下,這個是委托加工合同,輔助的制造費用也是由委托方來承擔的,這個應該怎么做賬務處理?
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現(xiàn)在的4724,那現(xiàn)在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現(xiàn)在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數(shù),所以應該怎么處理呢
老師我想問一下就是!有客戶向我們公司委托做委托代理采購業(yè)務!涉及到倉儲費用!我們和對方約定倉儲費用我們先付最后再平過給委托方!那這個倉儲費我們在平過給委托方,我們應該怎么做賬和報稅呢?我們是一般納稅人
老師早上好,請問下,我們公司沒上軟件,進倉單倉庫人員沒有及時給,員工買的易耗品拿到進倉單,也沒及時報銷,跨月了,這個賬務要怎么處理,比較合規(guī)呢
老師,困難企業(yè)繳社保是不是有什么優(yōu)惠政策
工資薪金已經(jīng)申報完成,第二個月顯示沒有申報成功,怎么回事
一張4月份的維修車輛的專票,因為員工還沒有來報銷,就沒有做賬,但是5月報稅的時候勾選了確認抵扣,5月份這張專票被開票方?jīng)_紅了。我現(xiàn)在要怎么做?
老師,在哪里聽企業(yè)所得稅申請的課程?
老師,客戶欠貨款,被法院強制執(zhí)行了,通過法院轉(zhuǎn)到我司賬戶,這筆錢要怎么入賬,是不是不用開發(fā)票,這是一筆去年的賬,沒有入賬,貨已給對方,
新到一家公司任職內(nèi)賬會計,因2025.1—5月沒有會計在崗,1—5月的賬都沒有做,現(xiàn)在期初要建賬,如何建,需要向負責2024年賬的會計要哪些資料?
老師,旅游行業(yè),差額開票,已收款,怎么寫分錄,銷項稅額是發(fā)票金額來記賬嗎?還是自己手動算
你好老師,購入生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)用的潤滑油會計分錄怎么寫?
領(lǐng)料單是不是倉庫開的
我們是受托方
?你好; 受托方的話; 這個本身就是委托方承擔的; 你們屬于收取加工費的哇; 你做賬:? ? (1)收到受托加工材料物資時: 可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 (4)將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品