您好,這個是沒錯的哈
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發(fā)票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業(yè)務收入 這樣做對嗎?
工程完工驗收合格收到工程款應該怎么做賬務處理 之前沒有確認過收入?是不是要先確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收到款時 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業(yè)務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎?
之前做賬每月確認收入7425.74萬,截止確認收入計入應收款是44554.45萬, 7月收到款項54000,那分錄應該是借:銀行存款54000 貸:應收賬款54000,借:應收賬款54000貸:預收賬款54000萬, 然后繼續(xù)確定收入 借:預收賬款 這樣沒錯吧
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應交稅費-進項稅額34.51萬,貸其他應付款200萬,貸應付賬款/銀行存款100萬,老師把進項稅額填寫資產(chǎn)負債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務局銀行存款帳戶備案沒有完成,會不會影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進來,這個要怎么處理?對公司有影響嗎
準備用于招標的機動車后期沒有使用屬于可抵扣進項稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學