他是這樣子的,像境內(nèi)提供咨詢服務(wù),那么這個咨詢服務(wù)是在境內(nèi)的場所發(fā)生的,那么就需要交增值稅。同時的話,這個源于境內(nèi)所得和境外所得,它是屬于所得稅的區(qū)分。
境外甲企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所。2012 年 8 月,甲企業(yè)向我國居民納稅人乙公司轉(zhuǎn)讓了一項配方,取得轉(zhuǎn)讓費 1000 萬元。甲企業(yè)就該項轉(zhuǎn)讓費所得應(yīng)向我國繳納的企業(yè)所得稅稅額為( )萬元。 A.250 B.200 C.150 D.100 『正確答案』D 非居民企業(yè)在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,減按 10%的稅率征收企業(yè)所得稅 老師,這個問題怎么理解,我一直以為只要跟中國境內(nèi)機構(gòu)占便的,或則收入來源于境內(nèi)跟境內(nèi)企業(yè)有關(guān)的就就按照25繳納的
老師您好,有個事沒搞明白:國外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個條例嗎
老師你好。請教個問題,就是關(guān)于非貿(mào)付匯,境內(nèi)企業(yè)向香港公司支付咨詢服務(wù)費,是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?因為我查了一下,說如果沒有人員在華工作的話就不需要扣企稅
第二問,不屬于來源于境內(nèi)所得,為什么還需要繳納增值稅
2)6月15日,接受我國境內(nèi)內(nèi)公司委托,為其一項境內(nèi)安裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)l關(guān)核定來源于中國境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元,稅務(wù)機關(guān)采取按收入總額核納所得稅的方法,核定利潤率為20%。甲公司沒有在境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所,請問代扣企業(yè)稅怎么算
老師您好,一家小公司,只有三個員工,以往都是公戶發(fā)工資,這兩個月沒發(fā),可以申報工資為0
這個題怎么算不到答案?
老師出口商品跨大類是什么意思,比如我原來8206開頭這次是8204開頭這算出口商品跨大類嗎
請問下:實際工作中,我們公司為平臺服務(wù)業(yè),通過支付寶平臺渠道收取客戶充值款,假如支付寶手續(xù)費為2%,假如客戶充值100元,支付寶收2元手續(xù)費,給我們公司賬戶打款98元,支付寶后期給我們優(yōu)惠,就是每一筆收款給予萬分之一的現(xiàn)金返利,定期結(jié)算給我們打款。針對這筆返利,有幾個問題:1.會計上如何處理?2.稅務(wù)上如何處理?我們公司需要開發(fā)票給對方?3.如果不開發(fā)票,對方將怎么處理?謝謝!
請問老師我的題目為什么不可以發(fā)圖片呢
老板想注銷公司了,賬上的未分配利潤咋辦?
老師我要學(xué)習(xí)房產(chǎn)方面的真賬
想學(xué)房產(chǎn)方面的專業(yè)知識
老師,一般納稅人13%的,現(xiàn)在有6%的信息技術(shù)票增值稅可以抵扣嗎
繳納個稅為什么不填在現(xiàn)金流量表里支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金那一欄而是填在支付的各項稅費那一欄?
為什么這個是不屬于來源于境內(nèi)所得,就因為沒有派遣人員來境內(nèi)嗎?
你這里還是屬于境內(nèi)所得,因為這個服務(wù)發(fā)生地是在境內(nèi)的。只是因為沒有派遣人員來。這個增值稅還是要交的。
沒有派遣人員來,所得稅這塊就不是來源于境內(nèi)所得了嗎?
對的,這里所得稅不考慮