。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫銷售出去了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,應(yīng)該怎么做入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
我們購買的貨物已到貨,發(fā)票只開了一部分,我們已經(jīng)把貨物全部銷售了,并且開具了全額銷項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)商品還有一部分沒有發(fā)票未入庫,該業(yè)務(wù)如何處理
老師,我想問一下,供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒有收到發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 但是這批貨物我們需要進(jìn)行銷售并且開具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 沒有收到幾項(xiàng)發(fā)票銷售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,管理費(fèi)用錯(cuò)記為制造費(fèi)用了,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,貨物已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)了主營成本,我改如何調(diào)整
請教下老師混合銷售中主營是服務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的話涉及到貨物了是直接把貨物的的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
老師,沒有購貨發(fā)票,貨物收到后也入庫了,銷售出去的貨物成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,但是一直沒有購貨發(fā)票,稅務(wù)上說的,我們虛增成本了,這種情況該怎么處理?
那您實(shí)際有沒有真實(shí)銷售呢?
有的,購貨是真實(shí)的,銷售也是真實(shí)的,但是購貨發(fā)票對方一直沒有給開具。
沒有發(fā)票也是正常入庫,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我收到貨物后直接按對方給的進(jìn)貨價(jià)入庫了,貨款未支付,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,銷售是真實(shí)存在的,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,但是一直沒有購物購貨發(fā)票,稅務(wù)上說的我沒有購貨發(fā)票哪來的成本,說我虛增成本了,你該怎么處理呢?
老師,這種情況我該怎么處理?
分錄是對的,沒有票的匯算清繳納稅調(diào)整。
哦哦,那我實(shí)際做賬是正確的,但是在匯算清繳的時(shí)候沒有購貨發(fā)票的應(yīng)該調(diào)增,是嗎?老師,具體要調(diào)整的是哪項(xiàng)?調(diào)增還是調(diào)減?
填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行。