學(xué)員你好,乙公司應(yīng)代扣代繳的增值稅=(1000+800+5)÷(1+6%)×6%=102.17萬元 這是提供服務(wù)的增值稅,注會稅法國際稅收
甲公司為一家注冊在香港的公司,甲公司通過其在開曼群島設(shè)立的特殊目的公司SPV公司,在中國境內(nèi)設(shè)立了一家外商投資企業(yè)乙公司。SPV公司是一家空殼公司,自成立以來不從事任何實質(zhì)業(yè)務(wù),沒有配備資產(chǎn)和人員,也沒有取得經(jīng)營性收入,乙公司于2019年發(fā)生了如下業(yè)務(wù)7月15日,向甲公司支付商標使用費1000萬元,咨詢費800萬元,7月30日向甲公司支付設(shè)計費5萬元。甲公司未派遣相關(guān)人員來中國提供相關(guān)服務(wù)。計算乙公司向甲公司支付商標使用費,咨詢費,設(shè)計費應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。應(yīng)代扣代繳企業(yè)所得稅=1000÷(1+6%)×10%=94.34(萬元) ,這里為什么不包活800和5呢。另外為什么要乘以10%呢
(三)甲公司發(fā)生的與股權(quán)投資有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)2022年1月1日,甲公司支付購買價款8000萬元取得乙公司80%股權(quán),能夠控制乙公司,形成 非同一控制下企業(yè)合并。甲公司另支付審計費、評估費合計100萬元。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為9 000萬元0 (2)2022年7月1日,甲公司支付購買價款2 000萬元取得丙公司30%股權(quán)對丙公司具有重大影響,甲公司另支付相關(guān)費用50萬元。當日,丙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為8000萬元。 (3)2022年12月31日,乙公司實現(xiàn)凈利潤1 500萬元,丙公司實現(xiàn)凈利潤800萬元(其中7月至12月實現(xiàn)凈利潤600萬元)0 (4)2023年3月12日,7公司宣告分派現(xiàn)金股利500萬元,丙公司宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。要求:不考慮相關(guān)稅費等其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。(老師幫忙看一下題,急用)
甲公司為增值稅一般納稅人,2018-2019年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù) 人賬 資料如下: (1)2018年1月1日,甲公司從上海證券交易所購人B公司發(fā)行的公司債券,支付價款2650萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券 利息50萬元),另支付交易費用30萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.8萬元。該筆B公司債券于2017年7月1日發(fā)行,面值為2500萬元,票面利率為4%,按年付息,上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)進行管理和核算。 (2)2018年1月31日,甲公司收到該筆債券利息50萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。 (3)2018年6月30日,甲公司購買的B公司債券的公允價值為2480萬元。 (4)2018年12月31日,甲公司購買的B公司債券的公允價值為2570萬元。 (5)2019年年初,甲公司收到債券利息100萬元,假定債券利息不考慮相關(guān)稅費。 (6)2019年3月15日,甲公司將上述債券全部出售,售價2640萬元,假定不考慮相關(guān)稅費。
(2)7月15日,向甲公司支付商標使用費1 000萬元、咨詢費800萬元,7月30日向甲公司支付設(shè)計費5萬元。甲公司未派遣相關(guān)人員來中國提供相關(guān)服務(wù)。 老師這個增值稅幫我解答下,外國企業(yè)投資收取的價款,收增值稅是那哪講過的有什么要求?怎么理解
2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務(wù)。適用的增值稅稅率為9%,2021年12月1日,為取得乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費3萬元,為投標發(fā)生差旅費1萬元,聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用2萬元另支付銷售傭金5萬元,甲公司預(yù)計該項支出未來能夠收回,通過銀行轉(zhuǎn)賬付豈。要求:編制甲公司2021年12月1日支付取得合同相關(guān)費用的會計分錄;(請寫一下答案)
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬