同學(xué)你好 這里的抵扣只能是列舉抵扣,不在列舉范圍的是不能抵扣。大原則就是同一環(huán)節(jié)可抵扣
老師,這些不可抵扣的情形: 1、征稅環(huán)節(jié)不同不可扣 2 應(yīng)稅消費(fèi)品生產(chǎn)非應(yīng)稅不可扣 3 特殊消費(fèi)品,酒、手表、電池等。 這種外購、自制、委托加工怎么判別?
委托加工收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以抵扣加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,是只有9種可以抵扣,還是所有的應(yīng)稅消費(fèi)品都可以抵扣?
有個人委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回以后自行繳納消費(fèi)稅,這批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品又用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,請問這批應(yīng)稅消費(fèi)品委托加工的消費(fèi)稅是否可以抵扣。
消費(fèi)稅中委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款的扣除,請問是以委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品為原料生產(chǎn)出的新的應(yīng)稅消費(fèi)品銷售出去的時候再進(jìn)行扣除嗎?就是說這個扣除具體是在什么時候哪個環(huán)節(jié)扣除?。?/p>
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,哪些可以收回后再加工抵扣消費(fèi)稅。 只用判斷是不是同一應(yīng)稅環(huán)節(jié)么?都可以扣么?
老師 個體戶變成查賬征收 當(dāng)月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
單價是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯的,這個應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時間都能計算準(zhǔn)確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
例如書上列舉了1.卷煙2.高檔化妝品、3.珠寶玉石、4.鞭炮煙火5.高爾夫球桿6.木制一次性筷子7.實木地板8.成品油9.葡萄酒 問題是委托商品中涂料拿回來也可以抵扣在加工么?
還是只是列舉的這幾項才能外購、委托加工用于連續(xù)生產(chǎn)才能抵扣消費(fèi)稅!總共就幾個稅目能給我說清楚么
外購/委托加工的用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除已納消費(fèi)稅,此處的扣除是列舉的就扣,沒有列舉的就不能扣,沒有列舉涂料就不能扣除; 這里一定要注意,書上列舉的就扣,沒有在列舉范圍的不能扣,不管是什么產(chǎn)品
還有種情況回來賣家只要高于收回來的價格高就要直接補(bǔ)增消費(fèi)稅哇?
然后核定要考大題不白酒的70%,2個月波動20-30%這個一般要考不
如果是委托加工收回后以高價出售的,要補(bǔ)稅