租金? (1+5%)*1.5% 增值稅按照這個(gè)來的。

為什么個(gè)人出租住房減按1.5%來算是租金/(1+5%)*1.5%,二出售二手車減按0.5%就是金額/(1+0.5%)*0.5%,加稅分離的稅率與外面的稅率不同呢?
1月趙先生把其位于朝陽區(qū)的一處住房對(duì)外出租,租賃合同注明租賃期限為2020年1月1日至2020年12月31日,全年不含稅租金為12萬元并與簽訂合同時(shí)一次性支付。為何這里不是用的那條優(yōu)惠政策:個(gè)人出租住房(5%減按1.5%)
老師,增值稅里規(guī)定是個(gè)人出租住房減按1.5%交稅,又有自然人收取月租金不超過15萬免增值稅。意思是只有收租超過15萬的才交增值稅嗎
老師,其他個(gè)人出租住房,月租金超過15萬的,5%減按1.5%收,是含稅租金? 1+5%還是÷1+1.5%呀
19、甲房地產(chǎn)中介公司(下稱“甲公司”)屬于增值稅一般納稅人,2022年11月向個(gè)人出租住房,取得含增值稅的租金收入1050萬元,已知該公司對(duì)向個(gè)人出租住房的業(yè)務(wù)分別核算,并選擇簡易計(jì)稅方法,適用5%的征收率并減按1.5%計(jì)算納稅。則甲公司2022年11月該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A.1050÷(1+5%)×5%=50(萬元)B.1050÷(1+1.5%)×1.5%=15.52(萬元)C.1050÷(1+5%)×1.5%=15(萬元)D.1050÷(1+1.5%)×5%=51.72(萬元)
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅

