7月不是小微企業(yè),那就是按實際需要交納的計提就可以的

請問自2021年1月1日-2022年12月31日,小微企業(yè)和個體戶所得稅年應(yīng)納稅所得額不到100萬元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收。這個政策,在23年100萬一下是不是就繼續(xù)按5%了
1.企業(yè)是小型微利企業(yè),享受所得稅優(yōu)惠政策。請問,企業(yè)還享受別的特殊行業(yè)的所得稅減半征收政策,填匯算清繳的表時,分別填哪個表? 2.如果3年內(nèi),忘了享受所得稅稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在可以補(bǔ)享受之前年度的優(yōu)惠么,多退少補(bǔ)
老師,您好,我們是物業(yè)公司小微企業(yè),5月份的時候有幾筆退費,查了一下是退的1、2月份的六稅兩費政策的退費,這個我入營業(yè)外收入么,當(dāng)時繳的時候是全額繳的,根據(jù)政策現(xiàn)在退了一半回來,我怎么入賬
老師 請問一下2021年公司是小微,2022.1季度公司是小微,2022.2季度不是小微,這種情況下很能享受兩稅兩費減半政策了嗎?如果現(xiàn)在還是按照減半繳納的,后面2022年匯算清繳的時候不是小微企業(yè),減半的稅費是否需要更改申報表補(bǔ)繳呢?
請問,如果我公司在5月繳納六稅一費的時候是小微企業(yè),用到了優(yōu)惠政策減半征收,可是7月就變成了非小微企業(yè)怎么辦
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
那5月交的那筆需要怎么處理嗎
是小微企業(yè),可以享受的,就是減免征收的