同學(xué)你好 計(jì)入利息支出了嗎 這個(gè)是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的

以前年度多入了50塊的利息收入,在本年度怎么調(diào)整
以前年度有一筆銀行的利息收入計(jì)入利息費(fèi)用里了,需要怎么調(diào)整呢
去年有一筆資金進(jìn)入銀行存款,然后被銀行全部扣了銀行貸款利息,月初月末余額這兩筆交易記賬的時(shí)候就記掉了。現(xiàn)在需要補(bǔ)記這筆貸款利息進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要調(diào)整以前年度損益嗎?分錄應(yīng)該怎么做?還要改報(bào)表嗎?
銀行對(duì)去年貸款利息補(bǔ)貼了 ,打入銀行1700塊錢 我是不是用以前年度損益調(diào)整費(fèi)用和利潤(rùn)?分錄怎么做?
老師,我們有一筆長(zhǎng)期借款,貸款利息之前一直以銀行回單入帳,最近找銀行開(kāi)了發(fā)票回來(lái),但是又沒(méi)開(kāi)全,開(kāi)了幾個(gè)月的。我得憑證要怎么調(diào)整一下呢?之前:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息。借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,咋把之前的調(diào)整一下呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,但已經(jīng)過(guò)去24年匯繳了,前期更正了兩次了不敢再更正了,直接把正確發(fā)票塞去年憑證里可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬費(fèi)用及成本是含稅的還是不含稅,如原材料采購(gòu)1130,其中稅費(fèi)130元,內(nèi)賬是按1130入還是按1000元
老師你好,請(qǐng)問(wèn)是否有規(guī)定發(fā)工資一定要對(duì)公發(fā)放?
公司名下沒(méi)有車,簽個(gè)租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個(gè)稅務(wù)異常的客戶開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)不
小規(guī)模公司開(kāi)消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開(kāi)的發(fā)票贈(zèng)送,開(kāi)具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營(yíng)業(yè)外支出 760(19460-18700,多開(kāi)贈(zèng)送金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫(kù)存商品/原材料18700 會(huì)錄對(duì)不對(duì)?
老師,個(gè)人給單位代開(kāi)發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險(xiǎn)做賬,記那個(gè)科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫(xiě)委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤(rùn)表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤(rùn)表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?


計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用里了
同學(xué)你好 沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以