?你好;? 一般是批發(fā)在企業(yè)所得稅稅負(fù)率在1% ; 你用企業(yè)所得稅稅負(fù)率來(lái)反推你成本需要做多少達(dá)到 稅負(fù)率?
老師,你好,我們公司銷售一批波形護(hù)欄,含運(yùn)含稅含安裝100萬(wàn),取得材料成本進(jìn)項(xiàng)專票60萬(wàn),安裝費(fèi)普票14萬(wàn),運(yùn)輸費(fèi)專票6萬(wàn),稅負(fù)率是百分之一左右,需要交多少稅錢,怎樣才能控制稅負(fù)率
老師,我想請(qǐng)問(wèn),每個(gè)行業(yè)都有稅負(fù)率的標(biāo)準(zhǔn),有沒(méi)有成本率和利潤(rùn)率的標(biāo)準(zhǔn)?這兩個(gè)應(yīng)該怎么控制和計(jì)算呢?我想知道每個(gè)月應(yīng)該達(dá)到多少成本比較合適?多少利潤(rùn)合適?應(yīng)該怎么弄?
我想請(qǐng)教一下老師,飲料批發(fā)的稅負(fù)率是多少,成本怎么控制[呲牙]
老師我有個(gè)問(wèn)題想要請(qǐng)教一下:關(guān)于增值稅的征收率中的一條,“建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料,征收率為3%”,但據(jù)我在市場(chǎng)中的了解,有些大型沙場(chǎng)開出的增值稅的稅率是13%,而且國(guó)央企也有這方面的硬性要求,請(qǐng)教一下這是什么原因呀?[呲牙]
老師請(qǐng)問(wèn)一下我老板是一個(gè)個(gè)體戶,做的是飲料批發(fā),我想問(wèn)一下是報(bào)稅該怎么報(bào)
個(gè)體戶能開13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬(wàn)買的車,賣了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢