您好!其實這個嚴格來說,是要計入收入
老師你好!我單位是個敬老院,特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費是專款專用的,財政拔款的,但里面有幾個寄養(yǎng)老人是自收自支的,寄養(yǎng)老人每月的生活費和電費攤銷到時會打入敬老院對公賬戶,我想問下,寄養(yǎng)老人攤銷的電費和生活費入賬時是不是直接沖減管理費用-水電費,和生活貫
老師你好:我單位是個敬老院,敬老院老人供養(yǎng)經(jīng)費是政府專項資金補助,另外有個居家養(yǎng)老服務(wù)中心是自營性質(zhì),每個月居家養(yǎng)老服務(wù)中心的寄養(yǎng)老人伙食費搭伙在敬老院吃。我想問下,敬老院每月向居家養(yǎng)老服務(wù)中心收的伙食費和電費我可以做提供服務(wù)收入嗎?用的是民間非營利性財務(wù)制度的!
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學(xué)生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經(jīng)驗餐飲,場地、服務(wù)員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務(wù)費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務(wù);然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務(wù)費,余下的轉(zhuǎn)回給他們,這個轉(zhuǎn)款金額大會不會對我企業(yè)有風(fēng)險?
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業(yè)費和管理費發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費和管理費發(fā)票,但實際這筆屬于專項資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費和管理費如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,我想問個問 公司車輛要交養(yǎng)路費,一位管理成人員,想要賺中間的差價,所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費,就可以享受優(yōu)惠兩個月的差價,我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費,付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費時 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費用(優(yōu)惠報銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜,有啥好的簡便賬務(wù)處理不
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師:但是敬老院那邊已經(jīng)把這筆費用支付出去了呀
您好!支出的時候,當(dāng)成本。收到的時候當(dāng)收入
老師:會計科目怎么寫呀?
你好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸現(xiàn)金等
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了