你好,收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%,可以按照這個來。
老師,一般納稅人外地異地項目,簡易計稅,開3個點(diǎn)的票的,這個需要預(yù)交增值稅嗎?
一般納稅人項目,在異地預(yù)交的2個點(diǎn)的增值稅,后期有專票可以抵扣嗎
建筑企業(yè)到異地經(jīng)營在項目所在地要預(yù)繳2%的稅,在注冊地又要繳9%的增值稅,異地的2%稅可以在這9%的增值稅中抵扣嗎
建筑企業(yè)到異地經(jīng)營在項目所在地要預(yù)繳2%的稅,在注冊地又要繳9%的增值稅,異地的2%稅可以在這9%的增值稅中抵扣嗎
工程項目異地預(yù)繳的2個點(diǎn),可以在申報增值稅的時候抵扣么
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補(bǔ)繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
我知道按這個,就是想請問,進(jìn)項多,可以把預(yù)繳的增值稅也抵扣,返回來預(yù)交的增值稅嗎
預(yù)繳不可以按照銷項減去進(jìn)項來繳納的,只能收入減去分包款,預(yù)交的時候只能按照這個來。
異地預(yù)繳的增值稅,在公司所在地交剩下的增值稅時,可以退異地預(yù)交的增值稅不
異地預(yù)交2個點(diǎn)增值稅200,之后在公司所在地交剩下的增值稅500時.可不可以交650退回預(yù)交的50不
可以抵扣預(yù)交稅款不能退
不給退的,這50留著,以后抵扣。
好的,謝謝
不用客氣工作順利