學(xué)員你好,這種操作是可以的
老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會(huì)計(jì)憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財(cái)務(wù)報(bào)表跟稅務(wù)申報(bào)的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會(huì)計(jì)憑證跟實(shí)際的也能對上,不知道前任會(huì)計(jì)是怎么申報(bào)的,明細(xì)賬也沒有,不清楚申報(bào)數(shù)據(jù)是怎么來的,這個(gè)好幾年了該怎么調(diào)整
請問老師,裝訂憑證,因?yàn)榱刻?,幾個(gè)月裝訂在一本上,那憑證封面的號數(shù)要怎么寫呢?是幾個(gè)月的號數(shù)加起來嗎還是不用寫
請問我們公司規(guī)定員工交報(bào)銷單時(shí)會(huì)計(jì)要先入賬寫會(huì)計(jì)憑證,然后把報(bào)銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個(gè)月或者隔幾個(gè)月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當(dāng)跨年時(shí)那么他那個(gè)憑證應(yīng)該要夾到哪一個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證中呢?因?yàn)樗犊钍歉魩讉€(gè)月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎?
老師!年度結(jié)束后,會(huì)計(jì)憑證裝訂日期是正常什么時(shí)候?1.資產(chǎn)負(fù)債表和2.利潤表,3.企業(yè)所得稅匯算清繳表。是不是要把這三個(gè)表釘在一起,用財(cái)務(wù)報(bào)表封面裝訂好就可以了嗎?
老師,請問單位一個(gè)月憑證非常少,可以幾個(gè)月訂在一起嗎?然后會(huì)計(jì)憑證封面那些寫明清楚
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?