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Q

您好老師,我想問(wèn)一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財(cái)政撥款,我們的月收入是門(mén)診+住院+預(yù)交款 假如門(mén)診+住院+預(yù)交款的合計(jì)是38448.43 門(mén)診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩老師請(qǐng)教一下

2022-08-17 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-17 15:15

同學(xué)你好 預(yù)收 借銀行 貸預(yù)收賬款 然后沖抵 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 15:16

老師,我給的數(shù)字,能不能做個(gè)相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:27

預(yù)收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個(gè)主要的

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 15:28

不太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:31

同學(xué)你好 金額就是38448.43

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 15:56

老師,我是真的不太明白

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 15:56

能不能我給的數(shù)字做個(gè)相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:03

借銀行 現(xiàn)金 其他應(yīng)收款醫(yī)保 貸預(yù)收賬款38448.43 然后沖抵 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38448.43

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 16:17

借:銀行存款3481+4921.71+3000 現(xiàn)金2302+552 應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)療款-x社保24191.72 貸:提供服務(wù)收入-診療費(fèi) 35448.43 預(yù)收賬款 3000 這個(gè)分錄對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:20

最后收入是38448.43就是正確的

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 16:22

預(yù)收賬款不用做單獨(dú)的會(huì)計(jì)分錄嗎?

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 16:23

住院的時(shí)候收的押金,這個(gè)不用做單獨(dú)的會(huì)計(jì)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:26

預(yù)收賬款要單獨(dú)做分錄的

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快賬用戶(hù)8788 追問(wèn) 2022-08-17 16:31

我的總收入38448.43里面包括那個(gè)押金,所以貸方的收入不是38448.43吧

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:35

押金不是收入就要減出來(lái)

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同學(xué)你好 預(yù)收 借銀行 貸預(yù)收賬款 然后沖抵 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
2022-08-17
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行存款和預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備退回,并從零余額賬戶(hù)中退款給財(cái)政金庫(kù): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶(hù)用款額度(紅字) 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達(dá)項(xiàng)目資金,重新支付設(shè)備款項(xiàng): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額賬戶(hù)用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯(cuò)誤,需要進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對(duì)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的調(diào)整:借:零余額賬戶(hù)用款額度(紅字)貸:財(cái)政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶(hù)用款額度(紅字) 2.對(duì)于預(yù)算會(huì)計(jì)的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
你好,代收代付的,這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò) 有一筆分錄是收到住戶(hù)交來(lái)的燃?xì)鉅t款, 借:庫(kù)存現(xiàn)金? 貸:其他應(yīng)付款
2022-07-26
你這個(gè)不屬于壞賬,這個(gè)是屬于計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)基金的支付。 直接按基金發(fā)生支付處理即可得。
2020-12-26
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