同學(xué)你好 預(yù)收 借銀行 貸預(yù)收賬款 然后沖抵 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
老師您好,我們單位在2015年發(fā)生一起醫(yī)療糾紛,涉及兩個科室一個是心內(nèi)科,一個是新生兒重癥,當(dāng)時院領(lǐng)導(dǎo)研究決定心內(nèi)科賠款8萬元。當(dāng)時病人欠住院費3708.29因為當(dāng)時結(jié)賬的不能欠費,由新生兒護士長打得欠條借款結(jié)賬,借其他應(yīng)收款個人貸庫存現(xiàn)金。這會新生兒科護士長拿著領(lǐng)導(dǎo)們研究決定的通知說明新生兒科借款的這3708.29由我院承擔(dān)此費用,想問一下計入哪科科目,是壞賬準(zhǔn)備呢還是專用基金醫(yī)療風(fēng)險基金?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會計做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃氣公司燃氣爐款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個老會計離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預(yù)交款 假如門診+住院+預(yù)交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)保款是24191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
工資是農(nóng)民工專戶發(fā)的,那成本這塊怎么處理呢?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
老師,我給的數(shù)字,能不能做個相應(yīng)的會計分錄呢?
預(yù)收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個主要的
不太明白
同學(xué)你好 金額就是38448.43
老師,我是真的不太明白
能不能我給的數(shù)字做個相應(yīng)的會計分錄呢?
借銀行 現(xiàn)金 其他應(yīng)收款醫(yī)保 貸預(yù)收賬款38448.43 然后沖抵 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入38448.43
借:銀行存款3481+4921.71+3000 現(xiàn)金2302+552 應(yīng)收賬款-應(yīng)收醫(yī)療款-x社保24191.72 貸:提供服務(wù)收入-診療費 35448.43 預(yù)收賬款 3000 這個分錄對嗎?
最后收入是38448.43就是正確的
預(yù)收賬款不用做單獨的會計分錄嗎?
住院的時候收的押金,這個不用做單獨的會計分錄嗎?
預(yù)收賬款要單獨做分錄的
我的總收入38448.43里面包括那個押金,所以貸方的收入不是38448.43吧
押金不是收入就要減出來