就是普票開成免稅發(fā)票,不需要繳納增值稅
財(cái)政部發(fā)布關(guān)于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 老師,這是幾號文件
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,這個(gè)是怎么理解
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅, 這個(gè)消息是真的么
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。請問這個(gè)暫停預(yù)繳增值稅是什么意思?國家新政策
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 請問老師,開多少票都免征嗎?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅,今年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個(gè)月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務(wù)費(fèi)合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應(yīng)發(fā)工資7000元,個(gè)稅申報(bào)工資薪金7000元,發(fā)放工資時(shí),扣除個(gè)人社保500元、個(gè)稅50元、請假扣款200元。 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅50 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500 管理費(fèi)用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個(gè)稅申報(bào),以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
請問銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報(bào)工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么取?怎么取對企業(yè)利益取大,又不會(huì)影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是當(dāng)月做的工資沒發(fā)就申報(bào)了,建筑公司幾百號人不按照當(dāng)月申報(bào),發(fā)的時(shí)候根本沒法報(bào),但是肯定就算跨年沒發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保的,管理費(fèi)用里是應(yīng)發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對方開電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽能發(fā)電行業(yè),我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬,和應(yīng)付A客戶的防水款30萬,可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
是所有的小規(guī)模都這樣政策么?
是的,都是這個(gè)政策哦
老師這個(gè)是可選擇的還是什么?之前的政策是1%的還能繼續(xù)開么?
之前1%的優(yōu)惠政策取消了哦
老師這個(gè)是適應(yīng)普票的吧?專票還是3的么
是的,你的理解是對的
好的謝謝老師明白了
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
老師,是不是4月之后普票兩個(gè)選擇3和免稅
普票都是選擇免稅的額