同學(xué)你好 可以附在一起
老師,對(duì)方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
對(duì)方單位發(fā)來的對(duì)賬單要作為原始憑證跟發(fā)票附在一起做賬嗎
問下附件的問題。現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,沒有幾聯(lián)了。那么確認(rèn)收入的憑證是以打印出來的電子發(fā)票和賬單作為附件,確認(rèn)成本的憑證以賬單和對(duì)方的發(fā)票作為附件,對(duì)吧?那么收到客戶款的憑證以銀行回單作為附件即可嘛?付款的憑證以審批單和銀行回單作為附件即可嘛?收付款地方還需要附上發(fā)票嘛?
老師,我想問下,是不是,我們開進(jìn)來的發(fā)票,要有入庫單,進(jìn)貨商品的,還有開出去的發(fā)票,都要有出庫單,要把這些原始單子都要附在憑證后面,跟憑證一起裝訂,對(duì)嗎?必須每張發(fā)票都要有,對(duì)嗎?
數(shù)電發(fā)票后,進(jìn)行發(fā)票還需要單獨(dú)裝訂嗎?! 對(duì)于數(shù)電發(fā)票入賬,就是打印出來作為原始憑證記賬對(duì)嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)