同學(xué)你好 這個(gè)可以的

進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的金額,要計(jì)入營業(yè)外收入,也就是要作為企業(yè)所得稅計(jì)稅基數(shù)嗎?
加計(jì)抵減的金額是不是當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額就得計(jì)提,不能延后計(jì)提的吧,因?yàn)樯婕暗綘I業(yè)外收入,企業(yè)所得稅
加計(jì)抵減的金額是不是當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額就得計(jì)提,不能延后計(jì)提的吧,因?yàn)樯婕暗綘I業(yè)外收入,企業(yè)所得稅
加計(jì)抵減的金額是不是當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額就得計(jì)提,不能延后計(jì)提的吧,因?yàn)樯婕暗綘I業(yè)外收入,企業(yè)所得稅
小微企業(yè)減免的附加稅用計(jì)入營業(yè)外收入 作為企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額嗎
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,1688平臺(tái)采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦
老師,這個(gè)股權(quán)架構(gòu)圖怎么看,我們是I公司,這個(gè)最終受益人是誰?
登錄了信用信息公示系統(tǒng)彈不出受益人填報(bào),是怎么回事,是不是就是申報(bào)了?從哪里查?
請(qǐng)樸老師解答,老師,22題中,AB兩個(gè)選項(xiàng)的匯兌差額計(jì)入哪個(gè)科目的
用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我看別的會(huì)計(jì)群說工商年報(bào)受益人填寫都要做呀是嗎?我們就是普通公司
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)了,這個(gè)可以更正申報(bào)嗎?
您好老師,分公司和總公司,匯算清繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表需要合并報(bào)表嗎?年底財(cái)報(bào)已經(jīng)合并了
這個(gè)受益所有人登記,進(jìn)去就一直是這樣,提示系統(tǒng)繁忙,明天就要截止登記了,電話也打不通,怎么辦?

