 
                            你好,可以的,可以延后計(jì)提的,你需要抵扣的時(shí)候再計(jì)提也行。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,就是小規(guī)模的增值稅減免,做賬是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎。 等于這個(gè)企業(yè)所得稅只到9項(xiàng)實(shí)際利潤(rùn)額計(jì)提了所得稅。 然后利潤(rùn)表是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)額收入計(jì)提的所得稅。這里面有差數(shù)
老師,你好!你2021年12月份計(jì)提企業(yè)所得稅是按照全年利潤(rùn)總額來計(jì)提還是按照有涉及到調(diào)增減后的金額來計(jì)提?
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計(jì)提入營(yíng)業(yè)稅金及附加是就按減半后的計(jì)提,二:也可以全額計(jì)提后,減半部分通過營(yíng)業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費(fèi),是通過取進(jìn)項(xiàng)好還是營(yíng)業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的金額,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也就是要作為企業(yè)所得稅計(jì)稅基數(shù)嗎?
加計(jì)抵減的金額是不是當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額就得計(jì)提,不能延后計(jì)提的吧,因?yàn)樯婕暗綘I(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過的稅費(fèi)嗎
公司購進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,我打問號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬,那高新企業(yè)有要求么?

