?你好;? ? 可以的; 你們有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的范圍的? ?; 可以涉及信息技術(shù)服務(wù)大類的??
老師,請(qǐng)幫我們看一下,下面是我們公司的經(jīng)營范圍,能不能開后面信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票?
老師,麻煩您幫我看看,我們經(jīng)營范圍能開信息技術(shù)服務(wù)-信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,麻煩您幫我看看,我們經(jīng)營范圍,能開信息技術(shù)服務(wù)-信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,您能幫我看看,我們經(jīng)營范圍能開信息技術(shù)服務(wù)-信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?我想確定一下,謝謝
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公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號(hào)嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號(hào)。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊(cè)資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請(qǐng)教一下,一般納稅人清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
老師,稅收分類編碼我選擇哪個(gè)呢?麻煩您指教一下
?你好;? ? ??看下附件資料來參考下? ?
好的,我不確定應(yīng)該是選擇3040203還是選擇3040205
?你好;? ??看附件; 看你涉及 哪個(gè) 對(duì)應(yīng)去選擇哈? ?
好的,謝謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?