不 可以憑普票做進(jìn)項(xiàng)抵扣
從一般納稅人處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得9個(gè)點(diǎn)的專票,但是深加工成13%稅率的商品銷售,這種情況是按9%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是按10%抵扣?
老師問(wèn)一般納稅人銷售農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)票需要交增值稅嗎?,從生產(chǎn)商取得普通發(fā)票是否可以作進(jìn)項(xiàng)抵扣
購(gòu)入已稅農(nóng)產(chǎn)品可以取得增值稅專票,意思是如果我是一般納稅人從別的納稅人那里購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以取得專票?那為什么又說(shuō)從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的只能取得普通發(fā)票呢?
從一般納稅人處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得稅率9%的普通發(fā)票,將這批貨物直接出售。是否能憑普票做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
一般納稅人從林場(chǎng)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的增值稅普通發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
這個(gè)情況是不是只能開(kāi)專票才能做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
不是,只要你銷售時(shí)不是免稅的就可以抵扣