你好,這個(gè)有發(fā)票的嗎?有發(fā)票的話可以抵扣所得稅,如果沒有發(fā)票的,你做賬務(wù)處理也不影響你的企業(yè)所得稅,就不用調(diào)整了。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費(fèi)因?yàn)闆]拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進(jìn)去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費(fèi)用是不是要去開票回來入賬,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費(fèi)用也不能進(jìn)入今年的費(fèi)用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤嗎?
我們公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度2001,去年與前房東打官司,房租19萬元今年法院判付給前房東,我把房租直接入利潤分配-未分配利潤,但是所得稅不知道怎么處理,去年公司盈利,匯算清繳需要交1萬多企業(yè)所得稅,這個(gè)房租我沖了利潤分配,所得稅賬務(wù)處理怎么做,報(bào)表怎么調(diào)整?
公司欠房東2020/6/18-2020/12-11日房租,5月份官司判下來,付房東19萬房租,我記賬是入利潤分配-未分配利潤,沒有影響今年的利潤,就是不知道賬套里這樣做了,接下來還要做什么,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?或者報(bào)表要改嗎
我司25年出口的有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)沒有確認(rèn)收入,這個(gè)在稅務(wù)和海關(guān)上會(huì)有疑點(diǎn)跳出來嗎。
分公司可以獨(dú)立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈(zèng)只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請(qǐng)問老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
老師 我找了個(gè)打字客服工作,我不知道怎么了,第一天感覺還不錯(cuò),第二天新去個(gè)孩子才20歲,她卻故意特別孤立我。按常理說,我倆都不是一個(gè)年齡段的人,我也沒招她沒惹她,她就故意孤立我,弄得大家都不理我,我都不知道為啥@董孝彬老師
老師,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,必須每個(gè)月都必須計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
老師,請(qǐng)問下,海關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)比對(duì)我們的國內(nèi)采購價(jià)折算成美金的匯率和銷售出口價(jià)報(bào)關(guān)的匯率嗎
有的,專票
你需要在匯算清繳的時(shí)候抵扣企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
可是匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,21的匯繳提交了
還是放著等22年清繳時(shí)再抵?
去稅務(wù)局修改,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
不能網(wǎng)上修改21年的所得稅報(bào)表嗎
是改21年的還是20年的
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你試一下能修改吧,大部分是修改不了的。
租金是20年的,是改哪年的報(bào)表
修改二零年的匯算清交。
那改完后,資產(chǎn)負(fù)債表有要改動(dòng)的嗎?涉及嗎
不需要的賬務(wù)處理都做到了今年。
是直接在主表改嗎?副表需要改嗎
修改的是納稅調(diào)整明細(xì)表,不是主表
修改了納稅調(diào)整明細(xì)表之后,主表自動(dòng)取數(shù),在調(diào)解的頁面里面體現(xiàn)。
是調(diào)減19萬嗎?我們當(dāng)年交了290塊稅,這樣一調(diào)是負(fù)數(shù)了,而且20-22年的數(shù)據(jù)要申請(qǐng)高企,這樣虧損好像成長性那里分?jǐn)?shù)就上不去了
你好,那你就在明年匯算清繳的時(shí)候條件,但是這種不能保證沒有問題,你稅務(wù)局查到的話,有可能不允許你抵扣。
能改21年的表嗎
你好,不是的,抵扣明年的明年調(diào)整。
那我是不是直接入到今年,做管理費(fèi)用里,明年匯繳直接抵扣
這樣是不是好點(diǎn)
你好,可以的,但是有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗鶎倨诓皇?022