第一個是這么做的,第二個如果選擇雇員的話,簽訂的是勞動合同,按照工資薪金。
在校實(shí)習(xí)生,任職受雇從業(yè)類型選擇:實(shí)習(xí)生(全日制學(xué)歷教育)后,個稅所得項(xiàng)目只能選:其他連續(xù)勞務(wù)報酬,這個還需要代開發(fā)票稅前扣除嗎?簽實(shí)習(xí)協(xié)議還需要簽勞動合同嗎?
在校實(shí)習(xí)生工資,①在任職受雇從業(yè)類型中選擇實(shí)習(xí)學(xué)生(全日制學(xué)歷教育),申報只能選擇 其他連續(xù)勞務(wù)報酬,這樣需要代開發(fā)票按勞務(wù)費(fèi)入賬嗎?②如果選擇雇員,還是簽實(shí)習(xí)協(xié)議 按工資薪金入賬嗎?
老師您好,這兩段話矛盾嗎,請老師解答一下,謝謝: 確定一處為工資薪金發(fā)放單位,其他單位為兼職,按照20%繳納個人所得稅。全部為兼職的,按照“勞務(wù)報酬所得”,減除800或者4000以上*20%部分,剩余部分按照20%的稅率繳納個人所得稅。 按照個人所得稅法第九條、個人所得稅法實(shí)施條例第三十六條的規(guī)定,納稅人從中國境內(nèi)兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)于取得所得的次月十五日內(nèi),選擇并固定在其中一處任職受雇單位所在地的主管地稅機(jī)關(guān)辦理自行納稅申報. 比如我現(xiàn)在是在三家單位有取得工資,都按工資薪金進(jìn)行了代扣代繳個稅,而且次年3月已對個稅做了綜合匯算。有人說不對,只能在一家單位合并領(lǐng)取工資,單位之間開票結(jié)算(人力資源勞務(wù)派遣),不知道怎樣對?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個表?如圖
老師,專利屬于股東投入
那第一個是簽實(shí)習(xí)協(xié)議 ,實(shí)習(xí)協(xié)議一般是勞務(wù)合同吧? 計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎
對的,是的,是這么做的。
老師,我去年按其他連續(xù)勞務(wù)申報了,但是賬上計(jì)得是應(yīng)付職工薪酬-工資,有學(xué)校的三方協(xié)議,這咋整
你好,你賬上做的是工資薪金。
改一下的,改成勞務(wù)報酬。
那沒有發(fā)票呢
沒票沒法抵扣所得稅。
那不改賬,得改個稅申報表了?
對的,是的,是這么做。
大學(xué)生代開發(fā)票免增值稅嗎
可以免增值稅附加稅的。
老師,實(shí)習(xí)生代開發(fā)票 發(fā)票名稱寫什么?
直接寫勞務(wù)費(fèi)就可以。
稅收分類名稱是?
你好,選擇勞務(wù)202的這一個。
修理修配勞務(wù)嗎 在軟件開發(fā)公司實(shí)習(xí),沒有涉及到修理加工呀
他給提供的是技術(shù)服務(wù)嗎?如果是的話,開技術(shù)服務(wù)的稅收編碼,研發(fā)及技術(shù)服務(wù)