你好,一般納稅人現(xiàn)出售一批抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的攪拌車(chē),是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是按13%?
老師,我公司一般納稅人,2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,2016年備案簡(jiǎn)易計(jì)征,現(xiàn)在出售固定資產(chǎn),發(fā)票能開(kāi)專(zhuān)票么,稅率是多少的,交稅怎么交
老師,我們是混凝土公司,買(mǎi)了攪拌車(chē),收到的攪拌車(chē)發(fā)票上面的稅額能不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣??為什么??我們是簡(jiǎn)易征收
老師,我們公司是一般納稅人,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)出售一批抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的攪拌車(chē),要開(kāi)什么發(fā)票合適,稅率是多少?
老師我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司一般納稅人,是不是所有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票出了集體福利個(gè)人消費(fèi)簡(jiǎn)易征收都能做進(jìn)項(xiàng)抵扣機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師您好,我們是攪拌車(chē)運(yùn)輸公司,攪拌車(chē)的電池賣(mài)給一家公司,然后反向租賃,那我們賣(mài)的錢(qián)開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?勞務(wù)名稱(chēng)那寫(xiě)什么,稅率是多少呢?我們是一般納稅人
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,您好!出售給個(gè)人,也開(kāi)13%的專(zhuān)票嗎?
你好,出售給個(gè)人,是開(kāi)具增值稅普通發(fā)票?
老師,您好!那稅率開(kāi)多少?不需要考慮購(gòu)入時(shí)間嗎?
你好,稅率還是13%啊 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,就是按這個(gè)稅率開(kāi)具發(fā)票的?