你好,一般納稅人13%的稅率。
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè)一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人1%的專用發(fā)票,那我們銷售商品是開發(fā)票開1%還是13%的啊
老師,我們公司是一般納稅人,建材銷售的,平時(shí)開13%的專用發(fā)票。賣東西給小規(guī)模納稅人的話我們開給對(duì)方專用發(fā)票還是普通發(fā)票,是多少稅率的?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,他們要求開專票,我們銷售的是文具,包包,請(qǐng)問那我們開專票的稅率是按小規(guī)模納稅人的稅率來的么?就是1%對(duì)么?不是按一般納稅人的13%吧?課還沒來得及上到后面,麻煩老師解答一下,謝謝!
我們銷售家具 供應(yīng)商是一般納稅人開13%的發(fā)票給我們 我們?nèi)绻切∫?guī)模納稅人給顧客開1%的發(fā)票對(duì)不對(duì)
老師,我單位是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開發(fā)票,銷售產(chǎn)品,那我們開13%的增值稅普票給小規(guī)模納稅人嗎?
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
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