你好 開票頁面打開,輸入之前的原先的價格,然后在上面點價格收入折扣金額 安折扣之后的來借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
公司買車 如何記賬做分錄 攤銷折扣
折扣開票如何做賬?分錄怎么寫?
建筑行業(yè),預(yù)交稅款怎么寫分錄,發(fā)票開出如何寫分錄,如何平賬
未開票收入如何做賬?分錄怎么寫?
開具銷項負數(shù)發(fā)票,如何做賬,分錄怎么寫
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
做為購買方,我的庫存又應(yīng)該怎么整?每一個商品的不含稅金額還要算折扣后入庫?分錄怎么寫?
你好 按照折扣之后的來入庫
借庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項 貸、銀行存款
問題是假如先入庫后開票,庫管每個商品不但要算不含稅還要算其折扣后的入庫,怕是會和實際開票不含稅有差異,這個差異怎么解決?
另外,你說的這種一般是折扣開到票里面,如若折扣沒有開到發(fā)票里,那供應(yīng)商分錄是不是收入就按全額計算,要多交稅?采購方就按照原始的不含稅入庫,將折扣沖減成本掛應(yīng)付?如何寫分錄取決于對方如何開折扣票?折扣票開到票里和不開到票里的做法不一樣吧?
差異沒有問題的,暫估紅沖暫估就是了,這個暫估可以和實際的有差額。
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估發(fā)票到了之后, 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品 進項 貸銀行存款
如果沒有開到發(fā)票上面,需要全部確認收入,采購方按照折扣之前的來入庫 不一樣
折扣如果開到發(fā)票里,庫管一堆商品,每個都要變成不含稅價再折扣入庫?這個折扣體現(xiàn)在票里如何入庫?
是的 按折扣之后的 正數(shù)?負數(shù)之后的入庫
比如折扣3個點,難道3個點的折扣金額要分配到每一個商品上?這樣入庫怕是會和開票有差異!先入庫次月開票這樣恐怕差異再調(diào)不好整!因為次月開票后不但要沖減上月入庫,還得調(diào)整上月出庫成本,商品多了,肯定會吧差異擠到某一個商品上,可這又怎么記錄某一個商品單價不同,導(dǎo)致最后出干凈一批貨
是啊 折扣都是這么做的 折扣到每個產(chǎn)品 倒擠也可以 你自己隨便選擇一個產(chǎn)品折扣就是了 暫估借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 發(fā)票到了 借庫存商品 進項 貸銀行 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品(補差額)
貨先到次月開票,這種暫估都是借庫存“不含稅”貸應(yīng)付,次月開了正確的票,先做借庫存借進項貸應(yīng)付,再做沖銷上月的暫古,對吧?暫古入庫,不用暫古稅!但暫估成本費用,必須暫估稅,做出來進項到分錄,對吧?這兩個做法為什么會有進項的區(qū)別?成本費用的暫古為什么不能不做進項分錄?
暫估安不含稅的 你不是不知道折扣多少 暫估的不準確 如果暫估得準確最后一個份錄不做