可以做賬的,你們買來辦公用的嗎?如果金額不大的,管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款, 如果金額大的,借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
郭老師,是找的發(fā)票,3000元,您看做辦公費(fèi)?還是做什么科目?
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款,主要是你這個辦公費(fèi)能用得上吧。
能用得上,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
您看辦公費(fèi)能正常入帳能用吧
可以的啊,只要你能用得上就行。
噢噢能用,謝謝
感謝郭老師?
最信賴您
不用客氣,工作愉快