你好,你申報(bào)了增值稅,你得看下你增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)首頁(yè),有悔退縮,暑期嘛,如果是沒(méi)有的話做不了。
老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
請(qǐng)問(wèn) 我這個(gè)月忘記勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)今天是申報(bào)期最后一天,我有張專票勾選認(rèn)證并已經(jīng)申報(bào)了增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以撤銷嗎?如果可以要怎么操作呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)那增值稅已經(jīng)申報(bào),但是還沒(méi)有繳納稅款,勾選認(rèn)證平臺(tái)如何撤銷所屬期已勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票。,我看我作廢申報(bào)之后,出現(xiàn)“回退稅款所屬期” 這個(gè)可以撤銷之前的勾選嗎?
你好 老師 我想問(wèn)下就是申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表 然后有集團(tuán)合并報(bào)表年報(bào) 問(wèn)專管員他也不太懂 一直不給我回復(fù)怎么處理 然后我看今天最后一天怕逾期就零申報(bào)了 結(jié)果專管員又打電話說(shuō)不用申報(bào) 叫我作廢 可是只有更正 沒(méi)有作廢財(cái)報(bào)的選項(xiàng) 我現(xiàn)在要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
回退所屬期,剛才打錯(cuò)了。
回退所屬期在哪里
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)首頁(yè)。
可以參考這個(gè)頁(yè)面的
老師幫我看下是注銷的那個(gè)嗎
你好,不是的,沒(méi)有這個(gè),你看我上面發(fā)的圖。
那這個(gè)注銷勾選是針對(duì)什么情況的
注銷勾選。對(duì)于有需要注銷勾選的企業(yè),首頁(yè)新增了注銷勾選按鈕。注銷勾選后可在所屬期所在自然月進(jìn)行確認(rèn)簽名(正常是次月才可進(jìn)行確認(rèn)簽名)。注銷勾選后還可撤銷注銷勾選。注意:納稅人僅在注銷稅務(wù)登記時(shí)使用注銷勾選功能。納稅人注銷勾選后,需要完成注銷申報(bào)。
這個(gè)月要注銷,你這個(gè)月選擇了注銷,勾選這個(gè)月就可以確認(rèn)簽字。
好吧 我差點(diǎn)點(diǎn)了
老師,那我這個(gè)是已經(jīng)沒(méi)辦法改了是吧
你好 是的沒(méi)法修改的。
老師,如果我把申報(bào)作廢改成未申報(bào)狀態(tài)是不是就會(huì)有退回所屬期的這個(gè)按鈕呢,我只是這么想,是不是可以實(shí)現(xiàn)
你可以試一下的,如果作廢了,有回退所屬期的可以。
老師,我申報(bào)作廢后已經(jīng)修改了統(tǒng)計(jì),但是申報(bào)增值稅里面“抵扣聯(lián)”模塊還是以前勾選的那幾張發(fā)票是什么問(wèn)題,是需要時(shí)間等等還是說(shuō)我還要操作其他的,以前沒(méi)這么弄過(guò),
就是這個(gè)抵扣里面
附表二,里面你自己填寫。