你好對(duì)的是的是這么做的
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開(kāi)具的免稅增值稅普通發(fā)票,我們可以抵扣多少?
老師,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的,那為什么企業(yè)還可以計(jì)算抵扣啊
老師,如果收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)開(kāi)來(lái)的免稅普票,可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
一般納稅人收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票可以計(jì)算抵扣么?老師
老師,收到自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票,可以按發(fā)票金額的10%計(jì)算抵扣是嗎?這個(gè)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品我對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候給下游開(kāi)的9%專(zhuān)票,可以這樣操作嗎?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?