你好,如果是和農(nóng)民購(gòu)買的,一般納稅人按照 9%抵扣
從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我們可以抵扣多少?
老師 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,對(duì)方購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?是不是按照?qǐng)D片進(jìn)行抵扣?
購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?購(gòu)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個(gè)10%從哪里來的呀
兩個(gè)問題: 第一:開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票,加工生產(chǎn)后出口,可以退稅嗎? 第二:開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票形成的留底稅額,能不能申請(qǐng)留抵退稅?
我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),對(duì)方是農(nóng)產(chǎn)品銷售一般納稅人企業(yè),是開9%的專票還是開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票對(duì)方能抵扣更多?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
對(duì)方是我們的母公司
一樣,一般納稅人按照 9%抵扣
那關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品這塊有10%的稅率嗎?
如果加工成13%的貨物的,有10%的稅率
那我們購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的貨物銷售進(jìn)項(xiàng)可以抵扣10%嗎?
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??