不可以 一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%。
一般納稅人約約勞務(wù)資質(zhì)公司和勞務(wù)派遣公司開(kāi)的勞務(wù)增值稅稅率是多少
勞務(wù)派遣公司 一般納稅人 可以按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎
一般納稅人勞務(wù)派遣代收代付工資開(kāi)普票可用0%,還是免稅?
一般納稅人的勞務(wù)派遣公司工資可以開(kāi)0稅率嗎?
一般納稅人勞務(wù)派遣公司可以按派遣收入開(kāi)全額專票嗎?
你好,我們是新辦的企業(yè),才剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng),不過(guò)購(gòu)入了一個(gè)1800萬(wàn)的廠房,這個(gè)做賬怎么處理
稅局物流企業(yè)取得高額成品油,輪胎,發(fā)票稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)提示 怎么處理
收到的認(rèn)證費(fèi)用計(jì)入什么科目,不用還回去?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下老師第二季度的銷項(xiàng)銀行直接扣了,怎么入賬呢
別的供應(yīng)商的產(chǎn)品拿到我們廠來(lái)速凍下,那開(kāi)票名稱應(yīng)該是什么?我們是食品廠
開(kāi)的普通發(fā)票怎么做賬
勞務(wù)派遣公司,這個(gè)怎么取數(shù),是取個(gè)稅還是年度匯算清繳的數(shù),人數(shù)不同的時(shí)候怎么辦
企業(yè)所得稅季報(bào),季末資產(chǎn)總額以萬(wàn)元為單位,資產(chǎn)總額是10000000元,以萬(wàn)為單位,數(shù)字填多少
老師,2023年的貸方應(yīng)付賬款要改成現(xiàn)金。是不是直接在本月調(diào)整分錄就可以了
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)要繳納印花稅嗎
為什么,有的卻可以呢?
他開(kāi)的不是零稅率的吧,只不過(guò)是稅額是零稅率是星號(hào)。
如果是老師說(shuō)的這種情況,要怎么開(kāi)票?
普通發(fā)票開(kāi)具的頁(yè)面打開(kāi),然后選擇左上方有一個(gè)差額開(kāi)票。
之后輸入你的價(jià)稅合計(jì),然后點(diǎn)上方的價(jià)格收入差額的也是一樣的金額,最后稅額是零。
那這樣開(kāi)的話,是不用交稅嗎?
這是只有普票開(kāi)工資的才可以嗎?
你們沒(méi)有管理費(fèi)用嘛,只有給他代發(fā)代付的工資,如果是的話,這種不需要繳納稅款的。
如果工資里面有一部分是管理費(fèi)用的,也可以這樣開(kāi)嗎?
可以開(kāi)的,但是管理費(fèi)用的那一部分需要交增值稅的。
是全額交稅嗎?
管理費(fèi)用
對(duì)的管理費(fèi)用全額繳納的5%。
我現(xiàn)在開(kāi)的是全額的6%,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧?
哦,錯(cuò)了,那你到底是差額還是不差額?如果你開(kāi)6%的話,你得用進(jìn)項(xiàng)專票來(lái)抵扣。
管理費(fèi)用專票開(kāi)全額6%,工資普票開(kāi)差額5%
是一般納稅人勞務(wù)公司
你都給他開(kāi)5%的就可以啊。
你選擇了差額計(jì)稅,百分之五三十六個(gè)月是不允許變化的。
也就是說(shuō),暫時(shí)不能改變計(jì)稅方式,工資還是要開(kāi)差額的5%,是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
好的,我知道了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。