你好。這樣的發(fā)票不能用的,
老師,你好,我想問下我們之前給別人多開的發(fā)票,多開了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,對方現(xiàn)在遲遲不給我們紅字申請單,我也沒法開紅票,我能自己開申請單,自己開紅票嗎
你好,我想問下,開發(fā)票給對方,以前我們一直沒有開很多型號,現(xiàn)在開了,這個(gè)對我們做賬跟報(bào)稅有影響嗎?
老師 對方給我們開的專票 開戶行多寫 銀行兩字 電話號也寫錯了 這個(gè)影響我們認(rèn)證抵扣么
老師,請問對方單位給我們一張銀行匯票,這個(gè)銀行匯票是在我們自己的開戶行兌付,還是在對方單位開戶行兌付???
老師,想請問下沒有對方開錯發(fā)票,我方已認(rèn)證了,之后對方給我開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票,但我當(dāng)時(shí)沒開紅字信息表,對我們沒有影響吧
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
好的 對抵扣會有影響嗎
開錯的發(fā)票不允許抵扣的。
是銷售方的賬號?
是的,填寫錯誤了,都是不可以的。
但是是開給我們母公司的
而且我們開了幾十份
你好,錯誤的發(fā)票需要重新開具正確發(fā)票。
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。