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請教一下老師,購買的月餅用來送客戶,開了專用增值稅發(fā)票,這個分錄怎么樣寫

2022-08-15 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 11:41

你好, 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 銀行存款

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快賬用戶2737 追問 2022-08-15 11:42

要是抵扣專票怎么處理分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:42

這個不可以抵扣進項的

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快賬用戶2737 追問 2022-08-15 11:44

能作為視同銷售處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:44

不能作為視同銷售處理

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快賬用戶2737 追問 2022-08-15 11:46

那這樣的話,開普票是不是就好了

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:46

你好,對的,你的理解是對的??

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相關(guān)問題討論
你好, 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 銀行存款
2022-08-15
同學你好,分錄如下 借銷售費用 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
2023-10-18
你好,專票勾選時選擇不抵扣,借應(yīng)付職工薪酬—福利費113 管理費用-業(yè)務(wù)招待費113貸銀行存款226
2020-11-06
你好 這種支出是非生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)的 不能抵扣進項
2020-09-30
您好 價稅合計計入業(yè)務(wù)招待費 勾選平臺做勾選不抵扣操作
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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