你好,你是按照3%減按2%。
老師:您 好!小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人(下半個(gè)月轉(zhuǎn)的),選的當(dāng)月1日生效,請(qǐng)問在當(dāng)月前半個(gè)月用小規(guī)模納稅人開的票出去,在次月申報(bào)增值稅的時(shí)候,對(duì)于 小規(guī)模那一部分發(fā)票是按小規(guī)模開票的稅額交稅呢,還是當(dāng)月所有 開的票都按一般納稅人繳稅呢?
請(qǐng)教一下老師,我們2017.6月購(gòu)入一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2022.6月轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,目前是一般納稅人。請(qǐng)教一下這個(gè)增值稅是按3%減按2%,還是按13%交呢?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
你好,老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人3%減按1%,并提到預(yù)繳增值稅適用3%簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的也是減按1%預(yù)繳,這個(gè)適用一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
老師,我們是一般納稅人,2016年購(gòu)買了一輛二手車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在銷售這輛車,增值稅稅率應(yīng)該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
我們公司應(yīng)收賬款,客戶打給我們了,但是被銀行當(dāng)手續(xù)費(fèi)扣了,我可以寫成借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款嗎?如果年底前我們拿不到銀行扣款憑證發(fā)票,我年底調(diào)增可以嗎?
異地裝飾服務(wù),5月份開專票含稅金額193490元,不含稅金額177513.76元,稅金15976.24元,項(xiàng)目地預(yù)交增值稅3550.28元,現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅附加稅,系統(tǒng)里面怎么沒有抵扣預(yù)交增值稅3550.28元呢?謝謝老師!
5月用進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠款 會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司是眼鏡銷售生產(chǎn)企業(yè),去年年底大數(shù)據(jù)分析違規(guī)享受了小微企業(yè),被補(bǔ)交罰了5年的稅, 1、公司存在內(nèi)帳與外帳。(很多銷售給個(gè)人的沒開票,)外帳上存貨達(dá)7000多萬的,欠老板娘的其它應(yīng)收款負(fù)3000多萬。 2、公司沒有進(jìn)銷存帳,(材料,成品都沒有),(材料也有好些不開票的) 3、我剛接手了3個(gè)月,這公司的外帳材料成本與銷售成本就是估的,(材料) 4、外帳入帳就是根據(jù)電子稅務(wù)局的開具發(fā)票與取得發(fā)票入帳,沒有各部門報(bào)銷手續(xù) 5、資產(chǎn)負(fù)債率極高 6、老板娘也意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,要兩套帳并一套,讓我寫個(gè)方案,這個(gè)方案怎么寫呀?老師
老師好!最新增值稅、個(gè)稅等返還政策和園區(qū)返稅政策,麻煩告知一下!
老師,這個(gè)題答案部分的銷售收入第一年到第三年都是6萬,這個(gè)為什么是用平均銷量6000件乘以單價(jià)10 答案部分的表格銷售成本48000 42000那個(gè)是怎么計(jì)算出的?
假如,收到原材料發(fā)票:10噸100萬,也是我們付款100萬,材料送到一個(gè)公司6噸,我們實(shí)際收到材料4噸, 這個(gè)在軟件上倉(cāng)庫(kù)怎么做
老師,問一下,差旅費(fèi)這個(gè)科目還需要設(shè)置三級(jí)科目嗎?
內(nèi)部研發(fā)的無形資產(chǎn),存在累計(jì)攤銷的,怎么計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ)呢
律師事務(wù)所的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不同。