你好 你這個是要視同銷售的 借:管理費(fèi)用---宣傳費(fèi) 帶:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅
老師 ,我有個賬實(shí)在不會做了, 油庫給加油站開票了, 這個我做庫存了, 加油站銷售了 給客戶開的卷筒票, 這部分卷筒的票 我改怎么做賬, 領(lǐng)導(dǎo)說了句, 不行做成本里 , 我不明白啥意思,油庫開的票, 5個加油站用的,
老師,我們是加油站,加200油送紙巾一包,開票按加油的200開,這個賬務(wù)處理怎么做
我們是加油站,一般會把錢充到加油員的卡上,這個怎么做處理
老師賣車送加油卡,加油后開出來的發(fā)票 怎么做帳務(wù)處理呢?這個加油票可以做正常抵扣嗎?謝謝
你好老師,我加油站給加油司機(jī)送紙和礦泉水,稅務(wù)局要做視同銷售,該怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
這樣的話不就虛增收入了?
不會阿,這個本來就是稅務(wù)局要求的阿
意思把加油的錢和紙巾的錢分?jǐn)傞_核算
是的,這個要分開來的
老師,我是這樣做的:采購回來的紙巾:借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款,銷售油品按開票金額確認(rèn)收入:借:應(yīng)收貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)),
你這個不是標(biāo)準(zhǔn)的分錄的
老師,可是發(fā)票開的就是200的油票,分?jǐn)傞_的話,金額就不一致了
是的,如果你要一致,要吧紙巾也放到發(fā)票里面阿
那就得按分?jǐn)偨痤~開票
是的,你要分?jǐn)偨痤~的